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上传人:薄荷牛奶 2020/11/28 文件大小:117 KB

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文档介绍

文档介绍:: .
XX有限公司岗位工作说明书
一、岗位标识信息
冈位名称:成本会计
隶属部门:
财务部
岗位编码:
直接上级:
财务部经理
工资等级:
直接下级:

可轮换冈位:往来核算会计、税务会计、出纳
分析日期:
二、岗位工作概述
为企业的生产和经营核算并分析各项成本;对公司的现金和支票进行管理, 保证公司现金的使用安全有序无差错;对国内销售业务进行相关的核算和考核。
三、工作职责与任务
(一) 负责公司的成本核算
1. 整理各项费用并进行归集和分配;
2. 做记账凭证并登账;
3. 月末对费用进行核算;
4. 统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
(二) 进行公司的成本分析
1. 根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;
2. 成本分析报告。
(三) 负责公司的固定资产账
1. 负责每月提取折旧;
2. 负责固定资产报废、清理的账务登记;
3. 新购入固定资产的入账;
4. 年终汇总。
(四) 负责总账的一部分
1. 汇总总账,进行试算平衡;
2. 与明细账的核对。
(五) 负责应付账款往来核算
1. 接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款, 审核各项记录;
2. 审核各业务部门转交的发票及单据;
3. 登账,记账。
(六) 负责国内销售应收账款往来业务核算
1. 核算各录,
2. 凭发票登记,记账;
3. 定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
(七) 负责有关报表的报送工作
1. 每十天报送给总经理银行存款余额明细;
2. 月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 细给销售部;
3. 月底报外销部外销回款统计。
(八) 现金与支票管理
1•保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现 金;
2. 填写现金支票、转账支票及汇款凭证;
3. 办理汇款、取现和支票转账手续;
4. 办理国际收支申报手续;
5. 每日对库存现金进行盘点与结算;
6. 开立还款收据、交款收据及客户回款收据;
7. 初步审核现金报销单据的合法性和真实性,办理现金报销手续。
(九)财务档案的整理、装订
(十)完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
(一) 成本核算方法科学合理;
(二) 成本计算准确,能如实反映生产状态,无差错;
(三) 总账及固定资产账登记准确,无差错;
(四) 应收及应付账款的核算清晰明确,各种单据合法有效;
(五) 提供的销售考核数据准确;
(六) 对销售回款的状态监督有力,无差错;
(七) 向管