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文档介绍

文档介绍:制度名称
考勤、休假和劳动纪律管理制度
制度文件编勺
本制度共11页
编写部门:
制度审核人:
签署:
生效日期:
发放部门:
硬质合金有限责任公司
管理费用管理办法
—、总则
第一条 为加强对公司各类管理费用的规化、 制度化管理,合理配置 和
使用资源,特制定本办法。
第二条本办法中规定可以支付和报销的管理费用,已经体现在经董 事会核准的全面预算费用指标中,财务部负责对各项管理费用的支付 和报销在预算指标进行总量控制。
二、费用围
第三条 本办法所涉及的管理费用主要包括:差旅费、业务招待费、 会议费、广告宣传费、涉外(出国)费、养路费、车辆修理费、车辆 燃料费、 车辆保险费、专业咨询、职工教育培训费、诉讼费、审计 费、劳动保险费、福利费、技术开发费、安全环保措施费、报刊杂志 费、各种办公杂费等。
三、支付及签署权限
第四条 公司总经理和 副总经理为所分管部门发生的本办法中各项
费用支付、借款和报销的指定签字人(以下称指定签字人) 。凡本办
法中涉及的各项支出、借款、报销和应承担的分摊费用 ,均应有指定
签字人的签字方可记入管理费用。
第五条 公司副总经理的费用报销由公司总经理审批,公司总经理 的费用报销由公司主管财务的副总经理审批。
四、差旅费的报销和管理
第六条 因公出差允许借支现金。借款人应按出差地点、预计天数 进行预算,填写借款申请单,由指定签字人签字,到财务部办理借款 手续。出差人一次性借款超过6000元以上,由公司总经理或主管财 务的副总经理审批。
第七条报销差旅费需填写报销单,由有权签字人签字后办理报销手 续。出差人应于出差结束后十日到财务部办理报销手续。
第八条 国出差路费、交通费标准:飞机标准为经济舱、火车标准 为软(硬)座(卧)、乘船标准为三等舱、其他交通费用实报实销。
原则上出差应乘坐火车,如有特殊需要乘坐飞机或软卧, 需经总经理 批准。
第九条 住宿费标准:公司总经理、副总经理不超过400元/每人每 天,其他员工不超过200元/每人每天(直辖市、经济特区)、120元 /每人每天(其他地区)。如特殊原因需超过此标准,需经总经理批准。 市场营销部差旅费标准执行费用包干制,参见市场营销部管理办法。 第十条 伙食费标准:出差在外地的伙食费凭原始单据实报实销, 标准为每人每天不超过
60元,超过60元部分白负。宴请客户经有 权签字人签字后可以实报实销。伙食费标准不可累计使用。市场营销
部业务员伙食费标准执行费用包干制,参见市场营销部管理办法。
第十一条 住宿费中不得报销以下非客房费用:客房的收费饮料、
酒水及各种食品;洗衣及各种服务费用;各种娱乐项目、健身、酒吧 等费用。
第十二条 出差参加有关单位和部门组织会议的人员,按照会议通
知要求,食宿费实报实销。
第十三条 下一级管理人员随高一级管理人员干部出差,如因工作 需要经批准可以享受高一级管理人员的标准; 一般职员陪同公司总经 理、副总经理出差,食宿费实报实销。
五、招待费的报销和管理
第十四条 客户接待工作应根据我公司业务发展实际需要并体现廉
洁勤俭的原则。接待工作中应做到热情周到、整洁卫生。
第十五条 实行业务对口,领导负责的接待方式。招待费支出围主要
为:工作餐费、礼品、接待费用等。
第十六条接待方式:
1、外宾来访,均由市场营销部根据来宾身份安排接待。一般请 公司主管领导出面,需有关业务部门或人员参加时,由市场部负责通 知。宴请及作陪人员由市场部经理决定。外宾来访前一天,市场部应 负责安排好活动日程表分发总经办和拟参加接待人员,以便做好准 备。
2、 对国用户,由市场营销部部负责接待。一般按高出对方一级 或与对方同级请领导出面宴请,重要客户公司主管领导可出面陪同。 其余由经理或业务主管陪同活动。
3、 对国原料供应单位和其他业务单位来访,均由各对口部门负 责接待,一般按照同级接待方式。若对方有厂、矿、所一级的领导来 访时,可请公司有关领导出面宴请,其余由部门领导陪同活动;若在 市或在公司活动(工作)时间较长时,部门领导可安排业务主管陪同
4、 股东单位来人,均由对口部室领导负责安排接待。如属股东 单位领导来厂指导检查工作,一般由公司领导陪同。
5、 陪餐人员一般不超过3人,特殊情况可酌情增加。
6、 除外宾来访宴请一般安排在市酒店外,其他一般午餐安排在 双港服务中心餐厅。厂、矿、重点客户及股东单位领导确需安排在市, 事前须报告公司主管领导。
7、 来访者均由负责接待部门报餐,股东单位领导由总经办负责 报餐。
8、 双港服务中心餐厅用餐之后,请负责接待人员核实签字。每 月汇总后交总经办审核统计,由公司财务部统一结算。
9、 在外用餐时,由部门

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