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村级财务自查报告.doc

上传人:guoxiachuanyue003 2021/9/13 文件大小:36 KB

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文档介绍

文档介绍:村级财务自查报告
村级财务自查情况如何 ? 以下是 XX 收集的关于《村级 财务自查报告》的文章,欢迎阅读了解 !
为切实加强我乡村级财务管理工作,进一步规范村级 “三资”管理,落实农村基层组织党风廉政建设,维护农村 社会和谐稳定,确保村级换届选举工作顺利进行,根据《渝 水区人民政府办公室关于开展村级财务检查工作的实施意 见》( 渝府办发 63 号)文件精神要求,在全乡开展了一次村 级财务清查工作,现在工作情况总结如下:
一、高度重视 我乡党委、政府充分认识到开展此次清查工作的重要性 和紧迫性,由纪委牵头农经站、财政所,抽调 8 名精干人员 成立了村级财务清查专项小组,由乡纪委书记李华萍同志担 任组长。班子会议专题研究制定清查工作方案。清查工作总 共分为动员部署阶段、集中检查阶段及整改阶段。
二、全面清查
( 一 ) 清查对象:此次村级财务清查对象为全乡 9 个村委
会;
( 二 ) 清查范围: XX 年以来村级集体经济组织“三资”管 理及财务收支情况,对群众反映问题强烈和在审计过程中发 现问题的,可根据具体情况进行追溯和延伸 ;
( 三 ) 清查内容:
1、XX 年以来的财务收支情况。主要审查:村级收入是 否及时足额入帐
; 各项费用支出是否真实合法,有无侵占、 挪用、私分集体资金和私设 “帐外帐” 或“小金库” 的情况。
2、专项资金管理情况。主要审查:上级划拨或接受社 会捐赠的资金和物资的管理、使用情况 ; 村级工程建设项目
承包结算及资金财务管理情况 ; 发放到户的各项补贴资金和 物资等的管理、发放、使用情况。
3、现金管理情况。主要审查:备用现金根据规定支出 结算,余额结存入专户情况 ; 资金坐收坐支使用情况 ; 按时报 账结算情况。
4、票据凭证规范情况。主要审查:收款统一使用省财 政厅监制的《专用收据》及《专用收据》领销情况 ; 原始发 票要求内容完整、清晰、手续齐备情况 ; 经费支出入账和使
用白条抵库情况。
5、集体资产、资源的增减变动情况。主要审查:集体 资产、资源变动处臵是否经合法程序 ; 集体资产对外承包租 赁、资产帐物相符情况 ; 在建工程项目的资金来源和实际支 出,以及资金往来情况 ; 落实各类财产保管责任和备案情况。
6、村集体资金资产管理制度执行情况。主要审查:对 相关制度和政策的执行情况,特别是财务审批和惠农政策执 行情况。
三、严格审计
工作小组成员对清查出的数据认真检查审计,确保各项
数据的真实准确。
四、责令整改
1、财务制度不完善。有的村财务管理制度与现行实际 情况
不适应、不配套,出现脱节,缺乏资金收入、使用及效 益措施,导致村级财务管理制度不够完善、健全、规范,接 受群众监督乏力。
2、账薄设臵不规范。一些村会计各自为阵,会计科目 随意设臵,记帐方法不统一,有些村资金来源、资金占用和 专项支出等项目记录不全,导致不能进行规范的账务处理和 全面反映本村的财务活动状况,也不利于财务公开和财务监 督。
3、会计手续不齐全。有的村财务原始凭证不规范,无 经手人,无证明人,无事由,无审批人签字。一些出纳收付 款后不及时记账,仅凭脑子记忆,甚至凭印象自制凭证,盘 点库存时,现金不是多就是少。
4、凭证审核不严格。财务开支本应由分管领导“一支 笔”审批,而有