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费用报销管理规范.doc

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上传人:1542605778 2022/2/27 文件大小:30 KB

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文档介绍

文档介绍:费用报销管理制度
一、目的
为完善财务管理,规范费用报销流程,合理控制费用开支,特制定本制度
二、适用范围
公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理。
三、借款
(一)因公借款,必须填制借款单,写明借款事由;借款单书粘贴过程中应区别费用性质分类粘贴,便于归类计算和整理。
 
(六)报销票据时应在费用申请单的备注中注明相关信息,具体要求详见“费用项目列支说明”
 
六、报销时间:
 
报销当事人回到公司应及时报销
(二)出纳初审后,交财务经理复核或总经理审批;
 
(三)报销期限:为了及时正确体现每月的成本费用,请及时报销,最晚不超过两周,各店各部门有手机和交通补助的请于每月月初报销,逾期不予报销,后果自负。
 
七、费用项目列支或报销规定
 
(一)小额材料费指临时性的、公司范围内没有库存,不必计入主营业务成本的,价值在二百元以下的材料采购款,以及设施设备配件等零件的费用,报销时需附入库及出库单,在出库单上注明具体使用部门和使用人员。
 
(二)其他外协费在记帐外协厂商之外发生的,并且需要现付的外协业务。
 
(三)社保费1、各项劳动保险费的申报计算由人事行政部负责;
2、按国家有关文件规定由企业应负担的保险,根据银行托收单计入相关费用,应由个人承担部分从工资中扣除由企业代扣代缴;
3、每月人事部将银行托收单对应的划扣明细表交财务统一报账,划扣明细表由人事部经理签字后转财务作为账务处理依据。
 
(四)福利费指公司为员工提供的工作餐、员工活动费用及节假日的福利性支出等。员工因加班报销加班餐费的,应注明用餐时间及人次,加班餐费的标准为每人每次最高不得超过15元,实际花费不足15元的,按实际消费金额报销,不得虚报。由于工作外出没有赶回来吃饭的,需经公司负责人同意方可报销,标准为每人每次最高不得超过15元。
(五)办公费主要是指办公用品费、行政消耗用品费、书报费、绿化费。
(六)差旅费是指因业务需要去外地出差所发生的费用及各类补助,具体规定详见出差报销规定。
(七)车辆使用费包括公司车辆使用中发生的加油费、路桥费、洗车费、车险、维修保养费。
1、路桥费、洗车费等日常费用应及时报销,如无出差等特殊情况应每周报销一次。停车费、过路费报销时应注明费用发生的日期;报销时应注明车号,不得将几辆车的费用合并报销。
2、车辆若维修保养时需提交报修单给公司负责人审批,批示后方可维修,报销时也需提供批示的报修单,报销时需附修理单位打印并盖章的物料及工时结算单。
3、车辆使用费发生后必须在当月及时报销,延期报销的票据不予受理;
4、因个人原因造成的车辆的交通违章罚款一律不予报销;
交通费
1、市区内因公外出的交通费
(1)一般只允许报销公交、地铁等车费,报销时应注明事由及前往地点;
(2)如发生出租车费用,报销时应注明事由;
2、如下业务项目可报销出租车票
(1)因与公司负责人临时沟通工作,需要在较短时间内会见的;
(2)因未提前安排,发生会见重要客户或者因重大业务沟通紧急需要,前往客户所在地或返回公司的;
(3)因陪同重要客户或公共关系人员娱乐、商务、接送的;
(4)因临时处理有时间限制的紧急业务的;
(5)符合规定的加班车费;
 
(九)通信费包括座