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【财务自查报告范文一】
  根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神,结合学校实际情况,就学校收进管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查,现将自查情况汇报以下:
  (一)、收进管理
  ,严格执行收支两条线管理;
  ,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准;
  ,无乱收费现象;
  (二)支出管理
  ,无虚列虚报和白条抵库等现象;
  、办公作品及图书资料等都实行政府采购;
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  ,已建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定;
  ,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结算中心的报账员筹办,职责明确;
  、***私存、账外账、坐收坐支等现象,
  (三)资产管理
  、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等,都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批;
  、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账符合、账卡符合、账实符合;
  、出借经学校领导集体决定后报上级相干部分审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;
  (四)、财会队伍建设
  ,是结算中心派出的报账员,具有会计从业资历证书;
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  ,对违反法律规定的会计事项,谢绝办理或依照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、正当性和完全性;
  加强财务管理,进步教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容,是增进教育延续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的亲身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分熟悉加强财务管理的重要性,在今后的工