1 / 2
文档名称:

应付账款管理办法.doc

格式:doc   大小:36KB   页数:2页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

应付账款管理办法.doc

上传人:lizhencai0920 2017/11/21 文件大小:36 KB

下载得到文件列表

应付账款管理办法.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:资金运用管理制度应付账款管理办法
1. 总则
. 制定目的
为将本公司因经营业务所应支付的账款处理制度化,以加强财务管理,维护公司信誉并掌控资金动向,特制定本办法。
. 适用范围
公司各部门因执行业务所发生之应付账款处理,均依照本办法所规范的体制管理。
. 权责单位
财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
处理程序规定
进货验收
供应厂商依据本公司采购单位向其发出的《订购单》之订购内容与指示,将货品送交本公司仓储单位。
当指定货品送达本公司仓储单位时,仓管人员应协同品检人员依据《厂商送货单》,核对厂商名称、料号、品名、规格、数量与本公司《订购单》所载内容是否相符,并予以清点核实,检验该批物品是否符合验收标准。
经清点检验确认合格后,仓管员在《进货验收单》上签收,并填制《进货日报表》,送请购单位确认进货与订购内容是否相符。
验收后之《进货验收单》转交采购人员确认此批定单单价。
凡经品检验收以及采购确认后之进货,称为“验收”,属于已确认的应付账款,应转由权责单位整理入账并进行付款程序。
应付账款入账
处理程序
采购单位于陆续收到验收货物后传送来的《进货验收单》之后,应依日期顺序按厂商别整理妥当,在规定时间内将订购单、进货验收单、厂商请款对账单、发票等应付账款相关凭证送财务部。
财务部收到该应付账款相关凭证后,应核对订购单、进货验收单、厂商请款对账单以及发票等与下列资料确定相符之后,方可进行付款程序。应核对的资料包括:
①厂商名称。
②开具的发票是否符合相关规定。
③货物品名、规格。
④实收数量。
⑤单价。
⑥进货总金额。
⑦仓管、品检、采购人员签章。
经办会计核对相关凭证无误后,即依据厂商别编制传票。
应付账款传票编妥后,汇总传票填写《应付账款明细表》。
将《应付账款明细表》附上相关单据凭证,呈权责单位主管审核。
权责单位主管审核无误后,在传票及《应付账款明细表》上签章,并呈送总经理核准。
将总经理核准后之《应付账款明细表》及传票、相关单据凭证,转权责单位出纳人员准备开立支票付款。
处理时限
采购单位负责通知厂商对于整月份请款对账单据一律在隔月五日前必须送达采购部门

最近更新

2025年最新工程部管理规章制度内容 28页

2025年最新实训实习报告心得(通用) 22页

护理实习大纲 10页

二零二五年度宣城职业技术学院与企业共建专业.. 47页

二零二五年度宠物行业广告投放与宣传合同3篇 40页

二零二五年度实习生就业实习实习期间安全管理.. 43页

二零二五年度实习教师与教育咨询服务公司实习.. 39页

人工智能在乐器定制化生产中的应用-洞察及研究.. 33页

户外烧烤活动策划书 9页

华南植物园见习 5页

数与式知识点初中 2页

二零二五年度婚前财产分割及婚姻关系终止协议.. 36页

二零二五年度委托合同书:环保设施运营管理委.. 41页

二零二五年度夫妻忠诚保证协议书:男方出轨责.. 41页

二零二五年度大学与环保企业人才输送及项目实.. 42页

二零二五年度外墙装修工程进度管理合同3篇 45页

二零二五年度复印机租赁及专业维修保养合同3篇.. 43页

二零二五年度培训机构与环保组织合作开展环保.. 41页

chp2 房地产项目管理组织系统 79页

二零二五年度在线教育培训机构合作协议3篇 44页

沪科版物理八年级上册第2章测试卷第二章卷3 17页

【智能家居升级】二手房出售协议书范本(含智.. 4页

采棉机驾驶员职业技能鉴定与劳动合同 3页

中国急性期缺血性脑卒中诊治指南2025 12页

焦虑自评量表SAS完整 6页

风力发电施工安全培训课件 35页

升压站调试方案 11页

ASTMD6595旋转盘电极原子发射光谱法测金属中文.. 7页

11g363构造柱图集 1页

全自动化学发光免疫分析仪Immulite标准操作规.. 57页