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2025年内部控制信息系统用户管理制度 14
2025年内部控制信息系统用户管理制度
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2025年同志离任审计工作方案 6
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银行业现场检查方法、技巧与案例分析 36
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新旧指南对比与金标准导读ppt课件 40
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第三章审计职业道德规范 31
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第六章质量控制 51
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【《双喜家电财务风险管理问题及应对的案例分析》10000字】 22
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【《绵柔型酒企业财务报表分析与评价-以洋河股份为例》6000字】 12
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上传人:1660287****
做账实操-企业内部印花税自查报告 15
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上传人:1772186****
做账实操-关于漏交印花税的情况说明 12
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做账实操-印花税企业整改报告 12
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做账实操-印花税疑点核查报告 11
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审计工作报告5篇 9
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第08章-职能信息系统课件 109
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内部审计效能评估-洞察阐释 41
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持续质量改进方法、案例 35
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第7章-审计重要性课件 44
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如何达成你的目标 15
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企业风险评估 60
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审计工作职责 9
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上传人:h377683120
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