1 / 15
文档名称:

内部审计.doc

格式:doc   大小:452KB   页数:15页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

内部审计.doc

上传人:584476383 2017/12/23 文件大小:452 KB

下载得到文件列表

内部审计.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:毕业论文(设计)
毕业论文大庆油田园林绿化公司内部
题目审计问题研究
指导教师郭晓雨
学生姓名李彦辉
二O一五年五月十八日
大庆油田园林绿化公司内部审计问题研究
摘要
随着我国城镇化步伐的加快,园林绿化变得尤为重要。同时,国家越来越重视生态环境建设,各级政府也对园林绿化企业投资不断加大,园林绿化行业得到了快速发展。近年来园林绿化行业内部审计环节存在的问题较为突出,在一定程度上制约了企业的发展。文章以大庆油田园林绿化公司为例,针对其内部审计目前存在审计范围较小、审计目标不明确、且其内部控制更加关注事后控制而非事前控制等问题,提出了选择总经理模式的审计组织模式、内部控制的设计和执行更加关注事前和事中控制相结合等对策提高了其审计效率以及审计质量。
关键词:内部审计;独立性;公司治理
Reaearch on Intel Audit of Daqing Petroleun Copmany
Abstract
The quickening pace of urbanization in our country, landscape is particularly important. At the same time, countries pay more and more attention to ecological environment construction, the governments at all levels and the landscaping business investment increasing, landscaping industry got rapid development. In recent years, the problems existing in the internal audit link landscaping industry are more outstanding, to a certain extent, restricted the development of enterprise. Based on pany of daqing oilfield as an example, according to the internal audit at present the audit scope, audit goal is not clear, and the smaller the internal control to pay more attention to afterwards, rather than beforehand control, puts forward the choice model, general manager of anization pattern, concerns about the design and execution of internal control in advance and make control of bined countermeasures, such as improving the efficiency of the audit and audit quality.

Key words: internal audit; independence; the risk assessment
目录
摘要 I
Abstract II
目录 I
绪论 1
1 内部审计相关理论概述 2
内部审计概述 2
内部审计的含义 2
内部审计的内容 2
内部审计对企业管理的重要性 2
2 大庆油园林绿化公司概况及内部审计现状 4
大庆油田园林绿化公司概况 4
大庆油田矿区服务事业部园林绿化公司内部审计现状 4
3 大庆油田园林绿化公司内部审计存在的问题 5
内部审计目标及范围仅以财务审计为主 5
内部审计以关注事后控制为主 5
对内部审计的认识存在偏差 5
4 完善大庆油田园林绿化公司内部审计问题的建议 6
开展绿化物资的采购审计 6
加强事前控制开展预算审计 6
确保内部审计独立性 7
结论 8
参考文献 9
致谢 10
绪论
园林绿化企业只有符合现代企业制度、明确公司治理各个环节,并且在整个管理过程中客观、公正、规范的按照内部管理制度运行,才能够持续、稳定、健康发展。内部控制是公司治理的关键点,而内部审计则是内部控制体系中的重要组成部分。因此,研究目的在于加强内部审计对企业各个环节的监督和控制,同时使内部审计能够参与到

最近更新

2025年广西省南宁市单招职业适应性测试题库精.. 127页

2025年广西水利电力职业技术学院单招职业适应.. 128页

2025年广西幼儿师范高等专科学校单招职业技能.. 127页

2025年广西工业职业技术学院单招职业倾向性测.. 128页

2025年广西卫生职业技术学院单招职业适应性测.. 129页

2025年广西信息职业技术学院单招职业倾向性测.. 128页

2025年广州铁路职业技术学院单招职业适应性测.. 128页

餐饮服务合同范文汇总(28篇) 154页

高二物理下学期教学总结报告(33篇) 107页

2025年11深基坑施工安全管理规定 7页

2025年一二阶系统的电子模拟及时域响应的动态.. 13页

2025年SGT035地下建筑水泥砂浆防水层检验批质.. 1页

2025年广东建设职业技术学院单招职业技能测试.. 132页

2025年广东女子职业技术学院单招职业技能测试.. 125页

2025年常德科技职业技术学院单招职业技能测试.. 128页

2025年常州工业职业技术学院单招职业适应性测.. 125页

2025年崇左幼儿师范高等专科学校单招职业倾向.. 131页

2025年山西金融职业学院单招职业倾向性测试题.. 127页

2025年山西警官职业学院单招职业技能测试题库.. 125页

2025年山西老区职业技术学院单招职业技能测试.. 127页

2025年山西省运城市单招职业适应性测试题库推.. 126页

2025年brb医药保健品销售经理手册 37页

2025年山西电力职业技术学院单招职业倾向性测.. 129页

2025年山东省淄博市单招职业适应性测试题库及.. 127页

2024年安徽工商职业学院单招职业技能测试题库.. 93页

沪教版四年级下册语文阅读理解专项攻坚习题 19页

三年级下册语文必背《伊索寓言》道理梳理 5页

2024年二手设备买卖协议模板免费下载版 8页

五年级语文下册第一单元测试卷(附答案) 9页

养殖蛋鸡商业计划书 6页