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审计局工作总结.docx

上传人:bai1968104 2018/1/10 文件大小:45 KB

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文档介绍:审计局工作总结
年,我局在省审计厅和市委、市政府的领导下,以三个代表重要思想为指导,认真贯彻落实十五届六崇中全会、全省审计工作会议和市委、市政欹府工作会议精神,围绕经济建设和政府工镔作中心,坚持全面审计、突出重点的方针,不断加大审计工作力度,努力提高审计∶工作质量和效率,积极发挥审计监督的职硖能作用,使以转变作风、塑好形象年活动裙为主题的争先创优工作、队伍自身建设、币文明单位建设等各项工作都取得了较好的稞成绩。完成了省厅和市委、市政府交办的媾各项工作任务。
一、年各项工作完成情雯况圆满地完成了各项审计任务,审计工作噌取得新进步。年初,我们按照市委、市政薰府和省厅的要求,制定了全年审计项目计Ц划17项89个被审计单位。年11月,墟根据我局审计工作的实际,对本年度的审计项目计划进行了调整,调整后年审计项ズ目计划为64个被审计单位。截止年12兆月20日,省定审计项目12个,28个限被审计单位已全部完成,市定审计项目预界计12月末全部完成。目前,我局共审计於完成60个单位,查出违纪违规资金65鳙40万元,应收缴违纪违规资金126万氧元,已收缴83万元。向上级审计机关和膊本级政府提交审计报告56篇,发出审计+信息66篇,已发信息是去年同期的11葜6%,审计信息被省级采用9篇,被市级
盈采用21篇,信息采用率为%。。今年,我们进一步强化了预算蝎执行审计的永恒主题地位,加大了工作力中度,取得了较好的成绩。在组织实施审计觥中,我们学习借鉴了审计署财政司和XX删省XX县审计局的先进经验,以大财政审妣计为统领,结合开展专项资金审计、行业方审计和经济责任审计,坚持全面审计、突材出重点的方针,除重点审计了具体组织预算执行的财政部门和参与组织预算执行的税务部门,又侧重延伸审计了7个预算单罨位的财务收支、12个执收执罚单位执行收支两条线、4个单位的专项资金、基金渖征收和使用管理、35个纳税户的缴税情镶况,增强了预算执行审计的覆盖面和完整薅性。为了保证大财政审计工作的有序进行斌,我们采取了三统一的做法,即统一指挥,由局长负总责,各分管局长按战线分工ヱ负责,财政科总牵头,其他业务科室配合跏;统一行动,在工作方案、工作程序、完衅成时间上统一安排,严格要求;统一汇总,各业务科室将承担的审计任务的结果在旁规定时间内交由财政科统一汇总。审计共查出我市财政部门在组织本级预算执行、て市地税局在组织市级税收收入、执收执罚缉单位执行收支两条线、专项资金管理使用臻、单位预算财务收支中存在的17个方面邺的问题,查出违纪违规资金1744万元首,纳税人偷漏各种税款69万元。并分析臾了产生问题的原因,提出了改进意见,进振一步促进和规范了我市的财政预算执行管
粳理工作。审计结果也得到了市人大审议的好评。同时,又以深化财政管理体制改革鱼,规范财政分配秩序,摸清县级财政收支髟家底,理顺收支渠道,强化财政管理为目标,完成了对XX县政府年财政决算审计远XX县级财政收支状况的审计调查。。以提高预算资金使用效益镙为目标,完成了对年度省拨专项救灾资金み、水利专项资金、林业专项资金、失业保光险基金、城市建设资金的审计及审计调查构。并对市政府采购办及市政府采购中心年商度的政府采购管理体制、运行机制、采购氛预算、采购计划及采购资金的管理使用情颓况进行了审计和调查。审计共查出专项资迳金在管理和使用中存在的各种违纪违规资抡金293万元。对存在的问题进行了处理拔,提出了加强管理和提高专项资金使用效禺益的审计意见和建议。。以深入整顿金融秩序,促进规范金融管理,密防范和化解金融风险为目标,完成了对市诊结核病防治所年度世行援贷款管理使用情况、中国农业发展银行xxx市分行年度髡资产负债损益情况的审计。审计揭示出市铣结核病防治所在执行援贷款管理中存在的鳍违反,中国农业发展银行xxx市分行在信贷资金管理和财务收支方面存在的贷款垂形态不实、信贷资产质量较差、多计和少快计利息收入和多计支出等问题,查出违规滠资金2985万元。并就我市农业发展银麸行信贷资产质量进行了综合分析,提出了凤解决问题的对策和建议。同时,又完成了
螓对截止年末政府外债情况的审计调查。摸清了我市政府外债的总体规模,分析了政虎府外债偿还本息对财政的影响,指出了我喝市财政部门对世行贷款无法实施有效的监督,利率和汇率的下降影响贷款使用效益乜的问题。提出了我市财政部门应建立贷款墼保证金制度,对项目资金跟踪监督,以减译少财政支出风险的审计建议。。以进一步深化经济责任审计,提醪高经济责任审计工作的质量,促进廉政建美设,为市委正确评价和使用干部提供参考溲依据为目标,完成了对XX区区长、市发葚展计划委员会主任、市医院原院长等26名领导干部的任期经济责任审计。审计查汉出

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