文档介绍:市审计局工作总结
20**年,我局在省审计厅和市委、市政府的领导下,以“三个代表”重要思想为指导,认饺真贯彻落实十八大工作会议和市委、市政府工作会议精神,围绕经济建设和政府工作中心,坚持“全面审计、突出重点”的垆方针,不断加大审计工作力度,努力提高鹱审计工作质量和效率,积极发挥审计监督伛的职能作用,使以“转变作风、塑好形象很年”活动为主题的争先创优工作、队伍自藿身建设、文明单位建设等各项工作都取得溺了较好的成绩。完成了省厅和市委、市政を府交办的各项工作任务。
一、年各项工∩作完成情况(一)圆满地完成了各项审计任务,审计工作取得新进步。年初,我们孪按照市委、市政府和省厅的要求,制定了霏全年审计项目计划17项89个被审计单位。年11月,根据我局审计工作的实际志,对本年度的审计项目计划进行了调整,诀调整后年审计项目计划为64个被审计单位。截止年12月20日,省定审计项目抿12个,28个被审计单位已全部完成,市定审计项目预计12月末全部完成。目螫前,我局共审计完成60个单位,查出违甬纪违规资金6540万元,应收缴违纪违浪规资金126万元,已收缴83万元。向瀣上级审计机关和本级政府提交审计报告5ゼ6篇,发出审计信息66篇,已发信息是馅去年同期的116%,审计信息被省级采
ǜ用9篇,被市级采用21篇,信息采用率为%。。今年,我们进讫一步强化了预算执行审计的“永恒主题”月地位,加大了工作力度,取得了较好的成督绩。在组织实施审计中,我们学习借鉴了壤审计署财政司和湖北省xx县审计局的先进经验,以“大财政”审计为统领,结合栖开展专项资金审计、行业审计和经济责任蝉审计,坚持“全面审计、突出重点”的方悚针,除重点审计了具体组织预算执行的财堪政部门和参与组织预算执行的税务部门,滚又侧重延伸审计了7个预算单位的财务收支、12个执收执罚单位执行“收支两条援线”、4个单位的专项资金、基金征收和蚩使用管理、35个纳税户的缴税情况,增据强了预算执行审计的覆盖面和完整性。为趸了保证“大财政”审计工作的有序进行,讦我们采取了“三统一”的做法,即统一指T挥,由局长负总责,各分管局长按战线分镑工负责,财政科总牵头,其他业务科室配荮合;统一行动,在工作方案、工作程序、税完成时间上统一安排,严格要求;统一汇总,各业务科室将承担的审计任务的结果埒在规定时间内交由财政科统一汇总。审计称共查出我市财政部门在组织本级预算执行湘、市地税局在组织市级税收收入、执收执罚单位执行“收支两条线”、专项资金管噙理使用、单位预算财务收支中存在的17了个方面的问题,查出违纪违规资金174娆4万元,纳税人偷漏各种税款69万元。憨并分析了产生问题的原因,提出了改进意
淝见,进一步促进和规范了我市的财政预算└执行管理工作。审计结果也得到了市人大囟审议的好评。同时,又以深化财政管理体堆制改革,规范财政分配秩序,摸清县级财揍政收支家底,理顺收支渠道,强化财政管︼理为目标,完成了对xx县政府年财政决踢算审计xx县级财政收支状况的审计调查春。。以提高预算资金使п用效益为目标,完成了对年度省拨专项救聱灾资金、水利专项资金、林业专项资金、茅失业保险基金、城市建设资金的审计及审扃计调查。并对市政府采购办及市政府采购缥中心年度的政府采购管理体制、运行机制堙、采购预算、采购计划及采购