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质量控制管理程序.docx

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质量控制管理程序.docx

上传人:泰山小桥流水 2024/4/16 文件大小:71 KB

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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:规和指导本公司品控部在质量控制方面的管理流程。:合用于本公司产品素来想到成品进出库的整个生产活动过程。::①批次生产的前三件产品;②接班后生产的前三件产品;③设施经维修或调试后所生产的前三件产品。:指对产质量量起决定性作用的工序。。:指经过查验和试验难以正确评定其质量的过程。:产品在规定的条件下、在规定的时间达成规定的功能的能力。::负责编制来料查验标准,并对来料实行查验,依查验结果作出判断,并对来料不良品诘责题与供给商进行交流,追踪不合格来料的改良和考证。:负责编制生产过程中需要的查验作业指导文件,对生产过程中的产质量量实行控制,并组织对查验中发现的问题进行分析和办理,并对生产异样的办理进行跟进和考证。:负责编制成品查验作业指导文件,对成品实行质量控制,并组织对查验中发现的问题进行分析和办理,并对异样的办理进行跟进和考证。负责成品最后放行的判断。:负责品保部有关查验标准、作业指导文件的赞成。负责自主产品、外购件和外购查验设施的质量评定,及合格供给商评定,生产质量看守等工作。对波及产质量量的有关事项和判断拥有最后判断权益。:(见附件1)::资料接收资料入库、积蓄、搬运、防备依《物料控制管理程序》履行;物料清单(BOM)中注明的A类物料,库房人员针对来料查对其厂商名、厂商朝号、订单代号、品名、交货数目等并作来料暂收,并开据《送检单》(填写物料基本信息)送检到IQC;送检时依据采买供给该物料的紧迫信息注明能否加急。物料清单(BOM)中注明的B、C类物料,库房人员针对来料查对其厂商名、厂商朝号、订单代号、品名、交货数目等作来料暂收。并开据《送检单》(填写物料基本信息)到IQC;送检时依据采买供给该物料的紧迫信息注明能否加急。来料查验A类物料的查验:IQC查验员接到《送检单》后,依急件、平件先后序次进行查验安排:急件应在2小时达成查验,以保证生产之急需。平件依据来料日期在2个工作日达成查验;当来料批次多时可延长到5个自然日。IQC查验员接到《送检单》后,依据物料信息进行确认。假如发现物料是非合格供方提供,且非转批量物料,IQC有权拒检,并退回送检部门。新产品或和工程更正的物料,则按三阶文件《新工艺、新资料导入管理程序》履行。查验测试项目依《来料查验作业指导书》、图纸、样品等进行,对能试装的物料应联合试装果进行判定。若确立了“限度样板”时,应参仍旧品履行查验。抽样方式参照公司抽样标准进行。查验仪器及治工具设施的操作方法依据有关仪器操作规操作。B、C类物料的查验:IQC查验员接到《送检单》后,依据《送检单》上的信息比较物料进行确认能否一致,假如发现物料是非合格供方供给,且非转批量物料,IQC有权拒检,并退回送检部门。新产品或和工程更正的物料,则按三阶文件《新工艺、新资料导入管理程序》履行。B、C类物料确认容:厂商名、厂商朝号、订单代号、品名、交货数目、规格、批次。全部A、B类物料,要求供给商每批交货必然供给出货查验报告。IQC须认真查对供给商供给的上述资料,并确认其实物与所提交资料能否符合。关于需要做委外检测的物料,由IQC填写领料单领料,安排送外检测,送外查验的频次一般为一年一次,若有特别状况特别办理。已检资料办理A类物料查验达成后,IQC查验员需将结果(合格/不合格)填入《来料查验报告》,《来料查验报告》必然有厂商名称、料号、资料规格、进料数目、抽样数、允收相应数目及结果;若有特别要求则依要求办理。。并将判断结果填写在《送检单》上,返回送检部门。B、C类物料确认达成后,IQC查验员需将结果(符合/不符合)填入《送检单》,返回仓库。。物料不合格采买依据物料需求现况决定能否召开MRB评审。不合格物料的使用最后赞成权由品控部经理确立。MRB评审时,由采买负责组织评审,评审可以以会议方式进行,也可以会签建议的方式进行。假如各部门建议不可以达成一致,则由总经理负责对MRB评审作出最后办理建议。如评审采纳加工办理,由硬件部供给加工方案,加工后的物料须按来料送检流程送品保部查验。再加工产生的加工开销由采买与供给商确立赔付。如评审采纳精选使用,由采买部确立采纳数目并组织生产部人员精选(IQC确认),生产部统计选别工时开销报采买,由采买落实扣款;若需供方进行精选/加工的,采买联系供方安排人员来厂重工或拉回重工。如评审采纳退步接收办理,采买确立退步接收开销,并报财务部和总经理赞成。注:若采购产品检测结果如违犯国家、行业强迫性法例标准和产品公司标准,任何人员无权赞成退步。关于判断为退货的物料,采买开《退货单》,由采买跟进供方退货;采买需在3个工作日达成退货。a)《退货单》应有供给商和采买有关人员署名,外处供给商没法署名的应有采买有关人员署名确认,签批的《退货单》应一周组织安排退货。b)生产过程或库房发放过程中发现的不合格资料,确以为供货质量问题,对未用部分应实时退货或拒付货款。针对造成损失的,采买部应负责索赔损失;c)全部票据应发散至有关部门留底保存,以便对账。针对连续两批发生过不良的资料,后续进料IQC将加严查验,,连续三批加严查验合格后方可恢复以前的抽样质量水平进行查验。假如后续连续五个批以上再次不合格,将依据《供给商质量管理协议》对供给商履行相应办理。来料查验发生不合格,由IQC向供给商发出《异样联系单》,并要求供给商在规准时间答复。IQC负责联系供给商不合格事项的整顿跟进和考证供给商的整顿见效。已检资料表记合格资料表记若资料查验合格则IQC须贴上合格标签于资料外箱上,并加盖QC查验章。不合格资料表记若资料查验不合格则IQC须贴上红色不合格标签于资料外箱上,并加盖QC查验章。退步放行资料表记若资料需退步放履行用时,IQC查验章,并注明使用方法:加工使用须贴上退步放行标签于资料外箱上,并在退步放行标签加盖/精选。QC退货资料表记若资料需退回厂商,则由IQC将退货标签贴于资料外箱上,并加盖QC查验章。物料表记详细方式请参照《产品表记和可追忆性管束程序》履行。资料入库标示为合格、退步接收或退货的资料,由物料人员拉入资料库房或许退货仓,且每4个工作小时清理一次已办理合格的资料。记录填写与保存记录的填写应依据《质量记录管束程序》履行,关于已结束的《来料查验报告》,IQC归档保存。《产品QC工程图》、《生产作业SOP》,作为品保部生产过程质量查验和控制的依据。查验和试验全部的仪器、设施必然在规定的有效期,并有合格表记。查验员在进行查验和试验以前,应做好仪器设施的运转检查,判断在校准周期的查验和试验仪器设施的功能能否正常。生产部职工在生产时,发现资料有问题时应实时向生产管理人员报告,由生产管理人员通知品控部查验人员在1H对问题进行确认,如不合格资料生产部在2H办理退库,并实时补料。首件查验:首件产品经生产自检合格后交品保部查验员进行查验。首件产品查验后,填写《首件查验记录》,只有首件查验合格后才能正式批量生产。若首件不合格,查验员反应生产,生产找寻原由,对影响产质量量的要素采纳举措,直至生产出合格的首件产品为止。操作者在制程过程中应付组装的零件及半成品进行自检,合格后方可进入下工序。下工序操作者应付上工序流转过来的产品进行互检,合格后方能连续加工。若互检不合格通知品控部检验员确认并表记,产品退回上工序按《不合格品控制程序》进行返工或其余办理。生产过程中品控部查验员按有关SOP,生产工艺文件的要求对要点工序、特别工序、生产人员的操作、物料规格及质量、作业方法、设施工装、辅具等状况进行巡回查验,确立有关要素能否符合有关文件的要求,并按要求填写《IPQC巡检记录表》、《要点工序、特别工序查验记录》,并将查验结果即时反应给操作者和生产管理人员,对不可以获得实时解决或重复发生的问题,依条作业。制程异样办理若发现过程出现了物料质量问题、工装设施故障、技术异样等状况,操作者应立刻停止作业,并向生产管理员报告,生产管理员确认后立刻开出《异样联系单》经部门负责人确认后交予有关责任部门办理:属于资料质量异样,交予品控部办理;属于工艺技术性异样,交予硬件部办理;属于设施异样交生产部办理;属于制造问题的由生产部解决。预防批量事故或严重质量不良的发生。制程过程中经品保部查验不合格的零件及半成品,属严重不合格的由则应填写《异样联系单》并按条款履行。制程出现制程异样,生产部应第一进行分析办理,,4小时给出长久改良对策,若4小时没法给出长久改良对策,需回馈上司领导协作解决。关于连续发生的质量问题,查验员应通知生产管理进行办理,在必需时可由品控部开出《异常联系单》要求生产部进行整顿。必需时品控部经理要求生产部停止生产,由生产部(需要时;可要求品控部和生产部、硬件部参加)分析出问题原由并采纳有效改良举措改良后,方可再次生产。不合格品表记间隔,经返工后交品保部查验员重检后方可流入下工序。要点、特别工序的控制要点工序:按《产品QC工程图》查验频次及查验要求作管控,保证要点工序产品知足质量要求。特别工序:按《产品QC工程图》查验频次及查验要求作管控,保证特别工序产品知足质量要求。数据分析品保部对每周过程查验的状况进行统计,并对严重不合格的进行原由分析,并就原由提出改良措施并组织实行改良,品保部查验人员负责跟进改良的结果。品保部查验员将发现的问题及改良情况汇总成周报表并召开周质量例会,对问题进行深入分析并落实责任单位改良。记录填写和保存全部查验记录查验员应按工作程序逐项填写,查验记录数据要求真切、正确、圆满、清楚。全部查验记录均由品控部按《质量记录管束程序》进行保存。:品控部依据(硬件/软件)部供给的产品技术要乞降参照有关法律法例要求编制试产后成品查验作业指导书,明确检测项目、检测方法、查验用具及鉴别标准等。查验项目涵盖功能、安全等。量产产品:品控部依据产品技术要乞降参照有关法律法例要求编制成品查验作业指导书,明确检测项目、检测方法、查验用具及鉴别标准等,查验项目须涵盖产品的主要功能、安全等。查验要求:查验和试验全部的仪器、设施必然在规定的有效期,并标有合格表记。查验员在进行查验和试验以前,应做好仪器设施的运转检查,判断在校准周期的查验和试验仪器设施的功能能否正常。生产部在成品自检合格包装后,将成品放在生产部成品待检区,在当日填写《送检单》送品控部QA查验。QA查验员依据《成品查验作业指导书》对成品外观、功能进行抽样查验,并查对装箱清单能否符合要求。产品经查验合格,QA查验员在《送检单》上署名,并达成《成品查验记录》。查验合格后发放产品“合格证”,封箱后在产品外箱上盖“QCPASS”章。生产部开具《成品入库单》,查验员在入库单上署名后,生产部将产品交库房办理入库。查验不合格开具《异样联系单》交生产部进行原由分析和提出整顿举措。并按《不合格品控制程序》履行。有关查验记录按《质量记录查验管理程序》履行。成品放行确认放行条件:放行品不允存在以下不合格:①频频多次出的同不合格;②批量性不合格;③会重影响品功能和性能及存在安全患造成的不合格;④反法律法的不合格;⑤品功能性不良品。赞成要求;成品只有最,确功能圆满、数据正确、圆满,有关的原始、品合格的凭及其余随机文件全,品控部理字可后才能放行成品,并保存。成品品异样理成品不合格,QA人不合格的成品予以,并开具《异样》交生部行原由分析。判断的不合格品按《不合格品控制程序》行。靠谱性成品的靠谱性,每年行一次。若有特别需要,依据状况特别理。靠谱性抽,需抽取合格的成道德。数据分析品控部每周成品状况行,将果以周例会的方式行,并行跟踪。及保存按工作程序逐填写数据要求真、正确、圆满、清楚。全部均由品控部按《量管束程序》行保存。:??????????????????????????????????:.7巡检记录表附件:《送检单》《入库单》2资料查验品控部IQC《来料查验报告》《异样联系单》要点说明库房人员针对来料查对其厂商名、厂商朝号、订单代号、品名、交货数目等并作来料暂收,并组织送检。*IQC接到《送检单》、《入库单》后,急件应在4小时达成查验,以保生产之急需。平件依据来料日期在3个工作日达成查验;当来料批次量大时可延伸到7个自然日。*物料不合格由采买组织MRB会议评审资料的办理方法3已检资料办理品控部IQC《来料查验报告》有关部门《异样联系单》*物料表记详细方式请参照《产品标识和可追忆性管束程序》履行。4已检资料表记品控部IQC标贴*标示为合格、退步接收或退货的材料,由库房人员拉入资料库房或许退货仓,且每4个工作小时清理一次已办理合格的资料。5合格资料入库品控部IQC库房*记录的填写应依据《质量记录管束程序》履行,关于已结束的《来料检验报告》单,IQC归档保存。6记录填写与保存品控部附件2制程查验流程图