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(质量管理知识)质量记录清单(自动保存的).pdf

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备注:..填表人:..:JL--03计划校准日序号设备编号设备名称使用部门校准机构备注期:..批准:审核:编制:日期:日期:日期:内校记录表编号:JL--04序号:设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控,其使用部位校准所用设备、精度等级及编号:校准环境条件(温、湿度等):校准记录:校准结论及有效期:备注:校准人:校准日期:核验:日期::..销售情况反馈表编号:JL--01序号:时间:从年月--年月代理商名称地址电话、传真联系人每月产品销量及季度总销量、库存情况:坏损情况(件数、主要原因及所占比率):维修情况:顾客制订及需求、期望:顾客评价意见、要求及建议:负责人签名:日期:备注::..(请按季度填写,报告公司市场部,电传:)编号:JL--03序号:顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等:对本公司产品的满意程度:质量:□很满意□满意□一般化□不满意价格:□很满意□满意□一般化□不满意交货期:□很满意□满意□一般化□不满意请分别说明原因(可另附纸):对本公司服务的满意程度:售后维修服务:□很满意□满意□一般化□不满意销售人员服务态度□很满意□满意□一般化□不满意备品、备件供应:□很满意□满意□一般化□不满意:..:其他意见、要求或建议,如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等(对于好的建议一经采用,本公司将对顾客给予奖励)(可另附纸):为了提高我司的产品质量和服务质量,请贵单位按实填好此调查表并于2周内传回我公司销售部,衷心感谢!回传传真:电话:联系人:编制:时间:审核:时间:顾客满意度分析报告编号:JL--04序号:调查顾备注:..客实描日述常反馈投诉情况的综述顾备注:..满意状况调查结果综述采取纠正措施、预防措施和改进措施的需求№问题点附件完成期限负责人检查人编制/日审批(管代)/日期期编号::JL--01:..被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间;编制:时间:审核:时间:批准:时间:编号::JL--02序号:审核组组长:组员年月日第页共页1审核目的:2审核依据:GB/T19001-2008idtISO9001:2008本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件:..审核覆盖产品:审核时间:年月日至年月日首次会议时间:月日时分首次会议时间:月日时分5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。6审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求首次会议月日审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议:..:JL--03共页第页受审部门时间年月日审核员:见证人:质量标准条款审核内容、方法记录评价编号::JL--04序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述::..不合格类型:审核员:部门负责人:日期:日期:不合格原因及对产品质量影响的分析:部门负责人:日期:建议的纠正措施计划:部门负责人:日期:预定完成日期:审核员认可:日期:纠正措施完成情况:部门负责人:日期:纠正措施的验证:审核员:日期:编号::JL--5序号审核目的::..审核依据:审核日期:受审核部门:审核组长:审核员:审核过程综述:不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的条例程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):结论:纠正措施要求及审核报告分发对象:审核组长:日期:审核日期批准日期:..编号::JL--06序号:姓名部门职务姓名部门职务:..编号::JL--07序号::...:编制:日期:日期:编号::JL--01序号:..型号规格供应/生产单位进货日期进货数量检验数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论:合格()不合格()检验员:日期:..退货()让步接收()拣用()报废()批准:日期:编号::JL--02序号产品名称型号规格生产单位生产日期进货数量检验数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否:..验证结论:合格()不合格()检验员日期不合格处置:退货()让步接收()拣用()报废()批准日期:编号::JL--03序号:产品名称型号规格生产单位生产日期进货数量检验数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否:..验证结论:合格()不合格()检验员日期不合格处置:返工()让步接收()拣用()报废()批准日期:紧急(例外)放行产品申请表编号::JL--04序号:申请放行部门:..型号规格进厂日期放行数量申请放行原因:备注:申请人:日期:批准:日期:编号::JL--04序号:申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因:备注::..日期:批准:日期:编号::JL--01序号产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因:品质部:日期:不合格品处置:批准:日期:备注(返工后验证记录)验证人:日期:不合格品报告编号::JL--01序号产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因:品质部:日期:不合格品处置::..批准:日期:备注(返工后验证记录)验证人:日期:编号::JL--02序号:发出部门发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述(如另附其他资料、请注明载体名称和数量):发出部门负责人意见:签名:日期:接收部门负责人意见:签名:日期:备注::..:JL--01序号:部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容(可另附页):管理者代表审核意见:签名:日期:总经理批准意见:签名:日期:纠正和预防措施处理单编号::JL--02序号:存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门::..填表人:日期:原因:责任部门负责人:日期;拟采取的纠正(预防)措施:责任部门负责人:日期:管理者代表:日期:完成情况:责任部门负责人:日期:验证结果:验证部门:日期:备注:编号::JL--03序号:改进计划、纠责任发出完成验证验证结果及完成正和予以处内容摘要备注部门日期期限人时间理单序号:..:..