1 / 4
文档名称:

通知书之部门预算下达通知.pdf

格式:pdf   大小:267KB   页数:4页
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

通知书之部门预算下达通知.pdf

上传人:青山代下 2024/5/21 文件大小:267 KB

下载得到文件列表

通知书之部门预算下达通知.pdf

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【通知书之部门预算下达通知 】是由【青山代下】上传分享,文档一共【4】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【通知书之部门预算下达通知 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..部门预算下达通知【篇一:关于下达2009年各单位预算指标的通知】建院财字?2009?3号北京建筑工程学院关于下达2009年各单位预算指标的通知各部门、各单位:根据北京市财政局《关于批复北京建筑工程学院2009年度经费预算的函》(京财预指?2009?0091号)的有关精神及各单位上报2009年预算的具体情况,结合学校党政工作确定的主要任务,经学校党委常委会审查批准,现将2009年各单位预算指标下达给你们,并提出如下要求,请遵照执行。一、2009年我校的预算支出纳入北京市2010年的绩效考评,请各部门、各单位根据《北京建筑工程学院基本支出预算经费使用管理办法》(建院财字?2007?6号)的有关规定,结合工作任务的需要,加强支出管理,统筹合理安排使用经费,提高预算资金使用的规范性、计划性和效益性,确保本单位和部门的预算支出在绩效考评中的效益。二、2009年严格实行单位财务“一支笔”管理,落实好经济责任制。人员经费由人事处统一管理、招待经费由学校党政办公室统一管理、学生经费由学生工作办公室统一管理。三、根据北京市的相关文件精神,2009年严格控制出国经费、招待费及会议费的支出。在2009年的预算安排上,出国经费按前三年的平均水平压缩20%;招待经费在2009年的基础上压缩10%。2009年学校新增预算项目“考核奖励经费”,分别下达给九院二部、机关一、二总支、图书馆、大兴校区和校产办,该经费可以用于教学、学科、科研等方面的管理工作支出及教职工集体活动支出。其中九院二部、图书馆共12个单位还可以在该项经费中列支招待费,但额度控制在一万元之内,超过部分财务处不予报销。学校特别提出,该项经费的支出需由院务会或总支集体研究决定。四、严格控制并压缩日常公用经费的预算,统筹日常经费与专项经费的支出。2009年由于北京市专项经费政策的调整,部分软性经费(如差旅费、会议费、出版文献费等)在专项中获得了支持,请各:..单位在预算支出范围内统筹专项经费与日常经费的使用,在日常公用经费压缩的情况下,确保各项工作的完成。五、各种预算内公用经费,不得列支人员经费支出。六、2009年各部门、各单位申报的基本经费预算中,用于购置形成固定资产的预算,原则上不予安排。尽量通过申报专项的方式解决资金问题,但由于工作需要急需购买,按照零星设备购置归口管理的原则,教学教辅单位报教务处,机关各职能部门报资产与后勤管理处。七、2009年对复印纸(含再生纸)、信息安全产品、印刷费及会议费仍实行协议采购,凡是利用财政性资金购买上述产品或服务,必须履行协议采购,不得自行在市场上采购。八、从2009年起,预算安排上取消了市级引导公用经费。2008年学校已安排的市级引导公用经费的报销截至时间为2009年6月29日。超过规定时间学校不再办理报销手续。附件:2009年基本支出预算明细表二○○九年四月二十九日北京建筑工程学院党政办公室2009年4月29日印发共印45份【篇二:关于做好2016年部门预算编制准备工作的通知】关于做好2016年部门预算编制准备工作的通知局属各单位、机关各部门:为保障我局治黄重点工作经费需求,进一步提高部门预算编制科学化、规范化和精细化水平。根据上级预算管理要求,现将2016年部门预算前期准备工作有关要求通知如下:一、项目编制工作2016年预算项目中,我局有5个延续项目(水政、水资源、防汛、信息、维修养护)和2个新增项目(兰家管理段防汛仓库及业务用房维修、张肖堂管理段办公室及业务用房维修),各业务科室可先按2015年控制数的120%的规模编制2016年项目文本,待2016年预算控制数下达后,再作调整。本项工作由财务科协同有关部门完成。二、基本支出经费编制工作:..1、基本支出---人员经费全面核实本单位人员情况,在提出2016年基本支出新增需求时,必须提供人事部门确认的人员增减变动情况及中央、地方政府颁布的相关政策标准,由财务科协同人劳科完成。2、基本支出---公用经费根据各部门实际工作需求,认真测算好2016年度本部门的公用经费需求,主要包括办公费、水电费、取暖费、办公设备购置、物业费、庭院美化、绿化、维修费、劳务费等,涉及到的每一项都要详细测算,如:办公费---购买打印纸,a4或a3买几箱、单价、复价是多少,对每一项组成都要编写详细。本项工作由办公室做好统计。在编预算的同时,要保证预算能够顺利实施。希望各单位、各部门在编制预算工作中要进一步提高认识、超前谋划、研究政策、扎牢基础。编制预算要依据充分、准确及时、合法合规、科学完整;强化预算控制约束,真正做到先有预算,后有支出,坚决杜绝无预算、超预算支出,提高预算管理工作的能力和水平。联系人:赵帅2015年7月6日【篇三:东北大学关于下达2013年度财务预算的通知】关于下达学校2013年度财务预算的通知各部门:学校2013年度财务收支预算已经学校党委常委会研究通过,现下达给你们,并将预算执行和管理有关要求通知如下:一、各部门要严格按照学校的相关规定,加强预算管理。各预算收入执行部门应积极组织收入,确保预算收入的实现,收入应及时入账,不得坐收坐支。各预算支出执行部门要严格控制经费支出,在预算执行中努力节约支出,充分发挥资金整体效益,确保全年各项工作的完成。2013年如无特殊情况不再调整经费预算。二、项目支出预算要紧紧围绕学校2013年度事业发展的重点,加强必要性、可行性、经济性论证,确保列入年度预算的项目切实可行,跨年度项目根据项目进度分年安排、滚动管理。各职能部门要对归口管理的学科建设经费、基本科研业务费、本科生质量工程建设经费(含本科生教学工程、修购专项中的购置项目经费)、研究生质量工程建设经费、数字化校园建设经费、大型基础设施和修缮经费、校庆专项经费等,尽快论证,按项目编制二次:..分配预算方案,3月6日前报计财处,由计财处汇总后形成学校专项预算,经学校研究批准后执行。三、各学院校级可控支出预算经费按照《东北大学学院预算经费拨款管理办法》(东大财字?2012?36号)文件执行,各学院根据下达的控制数,按照本科生业务费、研究生业务费、学生活动费等类别分别填报“二上”预算表。其中:本科生业务费要附实****实验计划说明和预算安排依据。四、2013年学校将加强对涉及全校性业务费的监管力度,规范该项经费的预算安排、预算执行及结余处理等流程,建立财务报销“双签”审批制度,使该项经费发挥最大效益。五、2013年的设备费预算将由学校集中管理,各部门购置设备通过招标采购后由学校统一授权支付。六、实行经济分配激励政策管理的部门经费遵循“预算管理,单独核算,超支不补,结余留用”原则,年初暂按计划数下拨,年末按照当年实际收入及文件规定多退少补。七、加强各部门统筹财务调控能力,建立财务负责人和项目负责人制度。八、各部门要采取切实有效措施进一步加强预算执行工作,提高预算执行的均衡性和有效性,提高资金使用效益。附件:“一下”“二上”报表口径与要求二○一三年一月五日