1 / 7
文档名称:

质量体系文件控制程序.pdf

格式:pdf   大小:465KB   页数:7页
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

质量体系文件控制程序.pdf

上传人:老狐狸 2024/9/11 文件大小:465 KB

下载得到文件列表

质量体系文件控制程序.pdf

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【质量体系文件控制程序 】是由【老狐狸】上传分享,文档一共【7】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【质量体系文件控制程序 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。分享高质量文档质量体系文件控制程序编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人分享高质量文档分享高质量文档质量体系文件控制程序各职能部门总经理办公室管理者代表最高管理者支持性文件质量记录及档案管理控制提出新编/程序标识文件修订需求技术文件控制作业指导书持有文件受控单文件分类文件发放回收记录表质量体系文件修订申请表非质量质量手册手册N拟写文件Y文件审核Y文件批准N拟写文件文件审核Y文件批准Y文件发布Y文件修订、废止、,包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录,以及技术文件的管理,确保使用文件的充分、适用和有效性。、标识、审核、批准、执行、修订、变更、发放、回收、销毁及归档管理。:信息及其承载媒体。:规定组织质量管理体系的文件。:为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。:组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件。:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。:指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章及行业标准等外来文件的总。技术文件的控制过程称参见本程序文件的支持性文件:《技术文件控制作业指导书》。:体系文件编号,并对其版本及修订状态进行标记的工作。,提出质量体系文件新编或修订需求。、作业指导书及表格。。。《质量手册》。、分类及归档管理工作。《质量手册》。、作业指导书及表格。。《质量手册》。:总经理办公室确定质量手册、程序文件、作业指导书的编号,各职能部门负责各部门标准表格的编号。a)质量手册编号:QM,为QUALITYMANAUL质量手册的英文缩写。b)程序文件、作业指引、标准表格的编号由三部分组成:公司代码-文件级别(QP)-级类型(参见附表一)+数字流水号。例:《内部质量审核程序》编号程序文件NFDC/QP/CH01本类型内顺序流水号表示文件是测量改进类表示文件是程序文件作业指导书NFDC/WI/ZB01流水顺序号部门代号(ZB表示总裁办公室)作业指导书质量记录NFDC/QR/ZB01(包括表格)流水顺序号部门代号(ZB表示总裁办公室)表示本文件是质量文件附表一:文件级别代码:程序文件:QP,作业指引:WI,标准表格:QR分享高质量文档分享高质量文档附表二:级内类型代码一览表级内类型代码文件控制DC管理职责MA资源管理RS产品实现PR测量分析与改进CH附表三:部门代码一览表部门名称代码部门名称代码总裁办公室ZB市场策划部SC人力资源部RL预算结算部YS合约管理部HY工程管理部GC采购供应部CG总工程师室ZG综合管理部ZH项目管理部XMc)技术文件的编号规则参见《技术文件控制作业指引》。)所有文件均要标明版本及修订状态,即版本号,简称“版号”,标准表格由各职能部门负责标识;其他质量体系文件由总经理办公室负责标识。b)其编号规则为:文件每修订一次,修订状态从1到9依次递增,超过10次时其版本由A到Z依次递增。,其他体系文件由各相应职能部门负责拟写。、。,文件批准后,向总经理办公室申请文件编号,并由打印出经批准的文本,送相关人员签名确认后正式发布。批准件纸质文本原件存于总经理办公室,副本发至各相关部门。:附表三:。《持有文件受控单》确定分发部门和人员,经管理者代表批准后执行。(批准件)保存在总经理办公室,质量手册、程序文件、作业指导书的副本的分发需要在文件上加盖文件受控专用章。《文件接收/发放登记表》,由接受部门签字确认。:以书面文件的形式发布纸质文本,发至各相关部门,发布的纸质文本每页均要加盖文件受控专用章,并在《文件接收/发放登记表》签收。,由申请部门填写《质量体系文件修订申请表》,注明修订的原因、文件的修订内容、修订前后版本及修订状态的变化等情。,。。、程序文件、作业指导书的修订应在文件修订页上标明修订状态。,如文件发生修订、废止或变更,总经理办公室要及况时将作废文件的纸质版本收回,回收情要在《文件接收况/发放登记表》中标明。,并加盖作废印章,其它副本销毁。,需分享高质量文档分享高质量文档经总经理办公室同意,并在《文件接收/发放登记表》注明,同时在保留文件上盖作废印章。,总经理办公室应根据对现行文件的影响,决定是否组织相关部门对文件进行评审,以确保文件的适宜性和充分性:a)当质量体系或其过程需要发生较大变化时;b)管理评审时提出的需要改进时(包括纠正预防措施);c)测量分析过程提出的需要采取纠正预防措施时;d)新产品(项目)策划时。。《质量记录和档案管理控制程序》文件执行,技术文件的控制按照《技术文件控制作业指引》执行。.《质量记录和档案控制程序》.《技术文件控制作业指引》.《质量体系文件编写/修订申请表》.《文件接收/发放登记表》.《持有文件受控单》分享高质量文档