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百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府
审计工作职责具体内容
1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及
评标等各项工作 ;
2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;
3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;
4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和
审核;
审计工作职责具体内容(二)
1、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价 ;
2、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终
结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表 ;
3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变
更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结
算管理、概预算与结算报告。
审计工作职责具体内容(三)
1、完善审计监督体系,负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作
流程,并贯彻实施;
2、完成公司年度审计工作计划;
3、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等
合规审计,以及投诉举报案件调查等 ;
4、获取审计证据并编制审计工作底稿,分析审计结果 ;
5、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价 ;
6、负责审计资料的收集、整理归档工作 ;
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好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。——《中庸》
审计工作职责具体内容(四)
1、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;
2、获得审计证据,建立审计管理档案;
3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;
4、与外部审计人员建立联系;
5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
6、协助建立和改善审计流程和风险体系。
审计工作职责具体内容(五)
1、协助审计主管开展集团公司系统的内部审计工作;
2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施;
3、协助审计主管收集审计原始资料;
4、负责内部审计档案的保管、借阅工作;
5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是
否到位 ;
6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。
审计工作职责具体内容(六)
1、独立完成国企、大型企事业单位的审计、内控、绩效评价等,能独立出具
正式报告;
2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,带
领团队顺利完成项目任务 ;
3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;
4、与客户保持良好沟通,取得客户的信任和积极有效的配合 ;
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丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。——杜甫
5、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精
神。
审计工作职责具体内容(七)
1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守
秘密。
审计工作职责具体内容(八)
1、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的
审计工作项目 ;
2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;
3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报
告,提出问题及整改建议 ;
4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等
进行监督检查;
5、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责
筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行
并督办审计委员会的有关决议。
审计工作职责具体内容(九)
1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划 ;
2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结
果等 ;
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人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱。——刘鹗
3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,
提高内部管理水平的控制有效性 ;
5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。
审计工作职责具体内容(十)
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____ 对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经
济活动真实性、合法性、效益性的审计 ;
,包含但不限于:经营效果、决策活动、
销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费
用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面 ;
、外审师和其他监管部门的相关工作;
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审计工作职责具体内容(十一)
1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审
计实施细则 ;
2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象
时,及时采取预警措施 ;
3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动 ;
4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况 ;
5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计 ;
6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
审计工作职责具体内容(十二)
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先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹
1、负责集团内部审计、内控体系搭建;
2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;
3、拟定并完善内部审计制度和流程,
4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行 ;
5、督促审计结论和建议的整改;
6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动 ;
7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果
做综合分析评价。
8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,
提高内部管理水平的控制有效性 ;
9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;
10、负责公司内部控制评估报告的编制
审计工作职责具体内容(十三)
1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作 ;
2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价
3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评
价,
4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,
5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,
6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,
7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪
违规
为进行处理,
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太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此谓不朽。——《左传》
8、协助中心负责人开展内部日常事务工作
审计工作职责具体内容(十四)
、维护和更新,制定风险管控方案,构建业
务风险评价及预警体系。
,梳理业务风险点,对风控审计运营结果负责,监控风
险运营数据。
,制定公司年度审计计划,并实施。
、设计管理、招标采购、成本控制、工程管
理、财务管理等方面进行风险评估及审计。
:包括组织事前风险审计评估、事
中风险审计监控、事后风险审计检查,出具风险审计预警提示和风险审计评估报
告,提出改进建议,并监督整改到位。
、健全风控审计档案,保证审计资料及时归档。
,组织开展举报监察工作