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2025年财务的工作报告
财务的工作报告
财务的工作报告一、收入预算执行情况
xx年,,,%。其中:、上级补助收入278万元、、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元,%。
收入增长的主要原因:一是财政拨款增幅较大。,比上年增加5252万元,%。包括:(1),;(2)国家奖学金、;(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753万元,其中:教育事业收入比上年增加325万元,;科研事业收入2347万元,比上年增加1428万元,%。三是上级补助收入增加278万元,主要是职工增资款。
二、经费支出执行情况
xx年,,,%。,%。支出结构为:人员经费支出8788万元、。
(一)人员经费支出情况
xx年度,我校人员经费支出8788万元,较上年增加1967万元,%。支出明细为:
1、工资福利支出4844万元,较上年增加1025万元,%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资,基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外,本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险,增加社保支出45万元。










2、对个人和家庭的补助支出3419万元,比上年增加942万元,%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因:一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴,离退休人员支出增加114万元;二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元;三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数,增加支出83万元;四是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增加,提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。
xx年,学校发放住房补贴596万元,、。
本年度,我校医疗经费支出592万元,比上年增加90万元,其中:公费医疗支出259万元,医疗补助支出124万元,上解社保部门医疗保险支出209万元。,医疗费用超支303万元,均由学校预算外资金支付,体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心,为全校职工的健康提供了资金保障。
xx年,我校在职职工年平均收入为41946元,比上年增加3633元。离休干部年平均收入为56568元,比上年增加15978元,主要是实行阳光津贴,每人每月增加收入1000元;退休职工年平均收入34786元,比上年增加3435元。职工收入稳步上升,充分体现了学校积极落实国家政策,保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。
(二)公用经费支出情况
xx年,,,%。支出明细为:
1、商品和服务支出4600万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。其中:(),,%,但支出总量仍较大。,,支出水平持续下降。,,维修(维护),,,,,。