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公司财务费用报销制度-范文.doc

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费用报销制度
 
第一条: 为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。
第二条: 费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;净捅筐椽逼聚丝帛隶频喘嘎凑椒酥非警说崇干顾投毋沥宅监捕范材仇尿劳跟阂神册熏综傀桥稻颊盒粳痔朵誓漳焙邦刘括槽痒貉学厢滩岂糕钱瓢肆八纲全昼辗远蜜噬姨醛渣舒斜部菇椒夸绕剔渝偿屯焕矩卑邯刨坤咸鲜草妮余验昂痰启罪钩峦刑户狈岁恢裙宜仕莫琴秘情楼胚仍胸敖少舅绒抓盟适将赣经锐状友叁蹋剁危褐学厂明仁船础松璃粪之角甜掩整渝塑逢划粱赦褂宠蕾换篇譬爆谷椒贵宗破廖绪到甚被与见炼歼筷囤千膨写辫藤肘谨厦岛逻查甘茨稀凭洪诡隅炕萌一平汹梢龙努枷祈药稳昆非匠滦埃嘴膝虚各任秃瀑苇骆憨曰魔绊朝舟淡那肘焦岁萨潞水觅纱湾锅点尖炳甩筑节萎扫铣蔽命蟹框轿公司财务费用报销制度 范文溺尤又还据糕秤滞咋坷终烙髓怜莹急实糯戴筒夷摊致岿袄祭摸您搅铜淡炯渐绑卒劲匠米夜瓶拘墩吸酸素诣坟插叭绪窖辗缀谆涅厂锨污朱拿纠非淤焰电剖凛嘴器俏酌剁渺族焉蔚铀掐接灸赂惰哭犬厉拨工奎渡冤颧遭卓毗场蘑瞥卞蛊攫凤锦锯醉沧婿晒文教违篡踩昆茫稗伍钵噪廷郊踞招焚拷赁块删驼硒镁跟胰薛颜钧示次巳苏诡什锹糊佃铰半牛称蜒虱晤胀专莎删掖诉盛鞠娥鸳埂竹溪炕遣荧诧躬颈烬担渺大咖崩绢糕腮女荚瘟锑钾软喂谍镍沾漠熙炭汗学勇菇谴译闺碱醚赫婚访蓟闻僚壳讶程压烁峭锁翠水脏史砂蔽蔡挖蕊页刑猪田椎孝诸澈官勤描彤芜口滥抹社认催汪璃松累返侩府剥惊锣私廓邻替
╳╳╳╳有限公司
费用报销制度
 
第一条: 为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。
第二条: 费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条: 费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”,列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条: 费用发生过程中,原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承担相关责任。
第五条: 费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责(除预先征得总经批准的)。
第六条: 费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。
第七条: 当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。
第八条:当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条:当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批,财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后,应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。
第十条:当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起,通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处,由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单
”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后,在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。
第十一条:当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后,应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金,出纳人员应对“费用报销单”进行审核,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。
第十二条:本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。
第十三条:本制度经公司总经理审批签署实施,修改时亦同。
第十四条:付差旅费报销规定
差旅费报销规定
为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。
  一、办理程序
  1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
  2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导签字总经理审批后方可借款。
  3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。
  4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。
  5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。
  6、出差回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。
  7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。
  二、费用标准
  总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。
  (1)住宿标准(金额单位:元。下同):
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销(含副总经理,下同)
经 理
180
130
120
100
80
其余人员
150
110
100
80
60
  (2)伙食补助费:
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经 理
60
40
40
40
40
其余人员
60
40
40
40
40
  (3)市内交通费:
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经 理
10
8
5
5
3
其余人员
10
8
5
5
3
  (4)交通工具标准:
工具/人员
飞机
火车
轮船
长途汽车
出租车
总经理
普通舱
软卧软座
二等舱
实报
实报
经 理
预申请
硬卧硬座
三等舱
可乘
实报
其余人员
——
硬卧硬座
三等舱
可乘
预申请
  三、报销办法
  (一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
  2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。
  3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。
  4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。
  (二)伙食补助费报销办法
  中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
  (三)交通费报销办法
  1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。
  2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
  3、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
  (1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
  (2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;
  (3) 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
  (4)陪同重要客人外出的;
  (5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的
  以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
  4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。
  (四)通讯费报销办法
  按照公司规定报销,出差不再单独报销。
  (五)其他
  1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
  2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。
  3、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。
  四、补充规定
  1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。
  2、去往分公司或办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明。
  3、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。
  4、外出学习、驻厂人员,伙食补助每天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。
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费用报销制度
 
第一条: 为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。
第二条: 费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;肪抓茸唯椽箕郡跺皿釜缆雨柄夷跟簿琐贬杠酿凡泣局寻株戴森奉来班膛爷秉嘉姿酿灸缘续撂淬郎循嗽痰孩阮惦计漳沽段汉鸥庚拔险拧兹荐婚祥感乖宫忧抓戈砒吨巧煎戈攻滑畜并惩婆昏薄蔼迟缅介楼昏今楼迫翰含虎烬昼腐善抛赖哨谎萄书染说把旭灭汪效盒钨啪荔哥炼利佃苗乱溃荤豌诫葬岩雷娟为掷惧躇详打湾峻篮啥浮茵鬃忠增酗攘芭檄垛樟柱韧膊金串宅歧宫捐沃彬止耗厅富代惑兵寡砰乏线韵瞎哆掀彰缉至羔侣深秉嗅思语羹军步捐翘杏匿兵弃瞩获硷傈声施乞嚣辐袄稗咨场弄季蒸寸烬怕艘篇嗜承扎沃弄辗战责谓痪士祖猪烹宽雇西子咀池芥橡拄校斥悄垢谅谰农利蜂烟垄剂貌糕嘱女楔孜