文档介绍:审计局年度审计事业工作总结(审计局年度审计事业工作总结)
一、20**年暨“十二五”时期工作情况20**年,**市审计机关在省审计厅和市委、市政府的正确领导下,深入学系列重要讲话精神,按照党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《国务院关于加强审计工作的意见》要求,以“审计质量提升年”为年度工作主题,认真推进实施“三提升一强化”工作规划,依法履行职责,突出审计重点,加强审计监督,充分发挥了审计的基石和重要保障作用。截至11月底,全市审计机关共实施审计项目209个,查出违规金额83350万元,损失浪费金额461万元,促进增收节支14921万元,核减政府投资22060万元。审计工作得到了上级的肯定和表扬,我局先后获得了全市目标考核一等奖等荣誉,孙继先、吕雪萍等一批先进个人获得审计署、省审计厅表彰。20**年是“十二五”收官之年,五年来,全市审计工作呈现出以下特点:
(一)审计项目实施采取新方式1、推动审计资源优化整合,构建全市审计“一盘棋”。一是上下联动做好重大项目审计。合理调配资源,采用扁平化管理审计组织方式,开展了土地出让收支和耕地保护情况审计、港口集团审计等项目。二是统筹谋划开展特色项目审计。充分整合人力资源、技术资源、项目资源、成果资源,使审计资源得到优化配置和集约利用,牵头开展的自然资源资产离任审计改革工作产生了一定的影响。三是统分结合完成临时交办任务。抽调不同部门、审计组、专业人员协作配合,消除“领地”意识,集中优势力量高质量完成交办任务。
2、科学使用外部审计资源,化解审计力量不足难题。一是依法加强内审指导,完善国家审计与内部审计衔接配合机制,充分发挥内审在审计全覆盖中的补充作用。二是通过政府采购建立市级政府投资项目社会中介机构备选库,配套出台了《社会中介机构参与市级政府投资项目审计管理办法(试行)》,规范社会审计资源使用和管理工作。三是与市纪委、监察局、市检察院以及组织部门加强协作,健全信息沟通机制。
3、提升审计信息化水平,提高审计工作效能。一是组织技术力量加强对ao系统的研究。利用oracle、sqlserver等数据库技术进行电子数据采集和