1 / 5
文档名称:

福建分公司财务管理规定.doc

格式:doc   大小:46KB   页数:5页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

福建分公司财务管理规定.doc

上传人:phl806 2018/6/1 文件大小:46 KB

下载得到文件列表

福建分公司财务管理规定.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:福建分公司财务管理规定
为了规范公司日常工作行为,加强财务管理,提高企业效益,特制定本制度。
一:借款的有关规定
1:出差人员暂支差旅费款,必须先到财务部门领取“领款凭证”,填好该凭证后先经财务审核,再由分公司经理或经理授权人签字后,方可借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,每延迟一天扣其所报差旅费金额的1%并不得再借款。
2:公司员工一般不允许因私借款,如有特殊原因需要借款的,需注明理由和还款期限,1000元以内由财务审核、分公司经理审批,1000元以上报总部由财务副总审批。还款期限内不还清欠款,财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人处以所借款额10%—30%的罚款。
3:试用人员借支差旅费,若借款人未能偿还借款,由分公司经理或其委托人负连带责任。
4:借款出差人员回公司后,三天内应到财务部报帐,报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人进行其所欠款项的10%—30%的罚款。
二:费用管理制度
(一):差旅费的有关规定
1:公司人员出差前都应填写“出差申请单”,出差期限视具体情况核定,不能核定的,由出差人员在出差回来后补填。
2 :出差中途因特殊情况需要延时外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销旅费外,并依情节轻重按人事管理制度论处。
3:出差旅费分为交通费、住宿费、餐费、招待费、杂费等,其报销最高限额如下:
职位经理副经理主任主任以下
费用
交通费实支实支实支实支
每日住宿费 160 140 120 100
每日早餐 10 10 10 10
餐费中晚餐 20 20 20 20
每日杂费 10 10 10 10
说明:
1、交通费以正规单据认定,如单据遗失,须同行人为证共同签字,方可报销,无同行人者由经理核准报销。
2、分公司人员一般情况不得乘飞机,如有特殊情况或合理成本考虑需乘飞机的需经主管副总审批,未经审批而自行搭乘飞机的,则以火车或客车的标准予以报销。
3、因时间紧迫或交通不变或业务客观需要须出租车代步的,由经理核准,经理必须对出租车严加限制。打的费用必须在票面上写明从何处至何处、办何事,并注明日期。未注明或不合理的不能报销。(福州市内出租车里程车费核定的标准:a、凯旋商厦汽车南站、台江税务所、好又多超市、大利嘉城、元洪城等地,出租租车费定为8元。B、凯旋商厦东街直销处、津泰路、八一七路,汽车北站、火车站等地,出租车费为15元。C、其他地方视实际里程而定。)
4、住宿费以凭证于给付标准内认定,超过部分自付。本公司有住宿场所且能住宿的或出差在外有人支付住宿费的不得报销住宿费,如低于标准的,按实支和标准额的差额的50%奖励给当事人。住宿费额度以标准房认定即两个人的标准与一个人同。以此类推。
5、低阶人员随高阶人员因公出差时,其宿费可比照高阶人员的出差旅费标准。
6、原则上应当日来回的出差,不得报销住宿费。
7、餐费在标准内以符合要求的票据(正规发票和在客观上无正规发票时取得收款收据。)报销,超标准的自付。由公司、代理商或其他个人供应餐饮或已报销招待费的,不另报餐费。如无符合规定票据则改为补贴方式,分别为早餐5元、中晚餐各15元。
8、杂费如包裹费、电话费(无手机费报销人员)等,金额控制在