文档介绍:上海会计电算化账务操作题答案(1、2)
1、启动财务软件→管理员→“打开”按钮→新建→D: \ Work \ Work1,按考题要求完成各项操作;
2、⑴管理员→工具→用户管理→增加→财务组→选中财务组→增加→按图表5—91增加3个操作员;
⑵财务主管→工具→用户管理→选中财务组→杨凡→增加→操作权限→“凭证”→选择查看→“账簿”→“全选”按钮→所有用户→科目权限→全选按钮→授权→确定;起翔、远洋的财务分工方法同上。
3、财务主管→会计科目→增加→按图表5—92操作;
4、财务主管→初始数据→按图表5—93操作→试算平衡;
5、管理员→启用账套→继续→取消→完成;
6、远洋→凭证输入→按要求完成6张凭证;
注意:凭证日期!注意:数量!
7、起翔→凭证审核→成批审核→选择“未过账“、”未审核“→确定→批审→确定→确定→关闭;
8、起翔→凭证过账→前进→前进→完成→完成;
9、起翔→账簿→数量金额时细账→科目代码→121101→打开了数量金额明细账→文件→引出当前明细账→确认→保存在“D:\ TEST ”→文件名为“MX”→保存→关闭
10、文件→退出系统→是→否→回到桌面。
上海会计电算化账务操作题答案(3、4)
1.-启动财务软件→管理员→打开→C: \ Work \ Work2
2.-⑴管理员→工具→用户管理→财务组→新增→陆路→安全码→LLLLL→确定;
⑵财务主管→工具→用户管理→选中陆路→授权→按表5—131进行授权;权限范围→所有用户;→关闭
→凭证审核→批审→凭证过滤→确定(38张凭证)→批审→确定→确定→关闭;
4. 陆路→凭证过账→前进→前进→完成→完成;
→账簿→总分类账→确定→文件→引出→确认→保存在→D:\TEST 中→文件名为zz→保存→确认→“成功引出‘总分类账’”→确定。
→期末处理→结转损益→前进→凭证字改为“转账”→确定→确定(生成‘转-24’);
→凭证审核→单张审核→(打开了‘转-24’)→审核→关闭;
→凭证查询→已审核→已过账→原币金额→小于→0→确定(共1张)→文件→引出序时簿→确认→保存在→D:\TEST 中→文件名为pz→保存→确认→“成功引出‘会计分录序时簿’”→确定。
→凭证过账→前进→前进→完成→完成;
→报表→自定义报表→资产负债表→单击”打开”(进入资产负债表窗口)单击“重算”,即自动刷新报表中的数据→单击“文件”菜单→引出→确定→确认→选中D:盘的TEST文件夹→文件名为zcfzb→保存→确认→成功引出‘报表’→确定→关闭→是→关闭;
|. 陆路→报表→自定义报表→新建→单击“属性”→“报表属性”→‘报表行列’,完成3行5列的设置→确定;
B. 单击“属性”→“行属性”完成第一行设置(取消“缺省行高”左侧的“√”,行高中键入‘80’)→“应用”;→依次完成第2行、第3行的设置→确定;→单击“列属性”完成第一列设置(列高中键入‘250’)→“应用”;→依次完成第2列——第5列的设置→确定;
C. 双击“A1”单元格(有光标在A1中跳动)→输入表头“货币资金收入支情况表”→单击“属性”→“单元属性”→“单元属性”→“字体颜色”→单击“字体”,按要求设置“宋体”、“三号”、“加粗”→确定;选中“A1:E1”→单击“属性”→“单元属性”→“融合”→“融合”将“A1:E1”合并为一个单元格→单击“工具栏”上的“居中”;
D. 分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“D2”、“E2”单元格(有光标在单元格中跳动)→分别输入“期初余额”。。。“本期净增加额”→选中“A2:E2”,“宋体、5号”,单击“工具栏”上的“居中”;
“A3”、“B3”、“C3”、“D3”、“E3”单元格(有光标在单元格中跳动)→单击“编辑”,或工具栏上的“公式向导”钮,单击“公式向导”(或按F7键),分别输入“公式”(A3中科目代码1001-1009取数类型为‘期初余额’;→“填入公式”按钮→公式为‘<1001:1009>.C;→确定→锁定(√)
完成期初余额的计算();
(B3中科目代码不变,仍为1001:1009,公式不变,取数类型为‘借方发生额’→“填入公式”按钮→公式为<1001:1009>.JF→确定→锁定(√)完成本期增加的计算();
(C3中科目代码不变,仍为1001-1009,公式不变,取数类型为‘贷方发生额’→“填入公式”按钮→公式为<1001:1009>.DF→确定→锁定(√)完成本期减少的计算();
(D3中科目代码不变,仍为1001-1009,公式不变,取数类型为‘期末余额’→“填入公式