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内部审计.ppt

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内部审计.ppt

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文档介绍

文档介绍:© 2002 BearingPoint, Inc.
管理流程
内部审计流程
目录
© 2002 BearingPoint, Inc.
结束
流程终点- (来自客户的付款单据)
开始
流程开端- (一个客户致电客户服务中心)
决策点
决策点- (客户是否满足获得30%扣率的要求)
流程步骤
流程步骤- (会计部门检查客户相应状况)
信息文档
信息文档- (企业年度经营目标)
A
流程迁移- (转向流程的另一个部分)
业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务,它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果,从而达到共同的目的。
业务流程图例
流程说明
© 2002 BearingPoint, Inc.
流程系列-内部审计流程()
流程输出
流程设计出发点
流程负责人
流程输入
内部审计计划
内部审计流程
内审工作底稿
内审报告
内审意见书
内审委员会
作为独立第三方监督和控制公司内部各部门和子公司的经营运作情况。发现问题并提出改进建议
© 2002 BearingPoint, Inc.
流程名称:内部审计流程 流程编号: 流程拥有者:内审委员会
相关部门
内审委员会
是否同意
已经审核的 内审计划


是否进行法律法规审计


审计工作底稿
时间
公司领导审核内审计划
内审委员会依据需求了解被审单位情况,制定内审计划
进行法律法规审计
内部审计计划
内审委员会依据内审计划实施内部审计并记录审计过程,被审单位提供相关资料
是否进行日常运作审计


进行日常运作审计运作
是否进行系统审计


进行系统审计
是否进行ISO审计


进行ISO审计
审计报告
审计意见书
后续审计,回访和抽查
存档
是否进行财务审计
进行财务审计
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结束
© 2002 BearingPoint, Inc.
流程名称:内部审计流程说明 流程编号: 流程拥有者:内审委员会
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表