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福建移动内部控制手册(2007修订版)v2-0+.doc

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福建移动内部控制手册(2007修订版)v2-0+.doc

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福建移动内部控制手册(2007修订版)v2-0+.doc

文档介绍

文档介绍:***通信集团福建有限公司
与财务报告相关的内部控制手册
2007年10月
缩写
***有限公司及其子公司 ***
福建移动通信有限责任公司 福建移动
***通信有限公司 ***总部/总部
***通信集团公司 集团公司
美国《萨班斯- 奥克斯利法案》 《萨班斯法案》

目录
1 手册概述 5
目的 5
评价内部控制的有效性的评估架构 5
内部控制的定义 5
内部控制手册的遵循 6
颁布日期 6
2 公司层面的控制 7
控制环境 7
正直守德的价值取向 7
胜任能力 14
董事会及审核委员会 15
管理哲学和经营风格 18
组织结构 22
职权和职责的分配 25
人力资源政策和实务 28
信息技术战略规划 33
信息技术组织架构及关系 34
信息技术部门的人力资源管理 36
用户教育和培训 36
风险评估 37
企业层面目标 37
经营活动目标 41
风险 44
对环境变化的管理 47
控制活动 48
信息及沟通 49
信息 49
沟通 52
监控 57
持续监控 57
个别评价 61
汇报内部控制缺陷 63
3 信息技术整体控制 66
对程序和数据的访问 66
BOSS系统 66
经营分析系统 73
MIS系统 78
OA系统 85
彩铃系统 91
智能网系统 96
MISC系统 101
久其报表系统 106
客户服务系统 109
网络及基础设施 114
交换机系统 120
123
程序变更管理 129
程序开发 136
系统运行 141
BOSS系统 141
经营分析系统 146
MIS系统 151
OA系统 155
彩铃系统 158
智能网系统 161
MISC系统 165
久其报表系统 170
客户服务系统 173
网络及基础设施 178
交换机系统 181
短信系统 186
终端用户计算 174
4 流程层面的控制 177
资本性支出业务流程 177
收入和计费业务流程 204
新业务与产品定价业务流程 204
业务受理业务流程 211
计费账务业务流程 221
收款和应收账款管理业务流程 235
与电信营运商结算业务流程(国内、国际) 245
与服务/内容提供商结算业务流程 250
内部结算业务流程 255
集团客户业务流程 259
存货管理业务流程 264
存货管理 265
有价卡管理 274
营运支出业务流程 284
货币资金管理业务流程 308
固定资产和无形资产管理业务流程 320
人工成本管理业务流程 342
会计和财务报告流程 351
筹资业务流程 373
关联方交易业务流程 379
法律法规遵循业务流程(包括税务管理流程) 386
手册概述
目的
***作为在美国证券交易市场上市的海外发行人,根据《萨班斯法案》第404条款之最终条例《与财务报告相关的内部控制的管理层报告书和披露核证》的要求,管理层须在年度报告中做出有关内部控制评估的书面声明,其中包括:
管理层对建立和维护与财务报告相关的内部控制的责任声明;
管理层对评估与财务报告相关的内部控制所采用的评估框架的声明;
公司在最近财政年度末对与财务报告相关的内部控制有效性的评估,包括与财务报告相关的内部控制是否有效的声明;
公司的外部审计师在审计年报时,就管理层对与财务报告相关的内部控制有效性的评估已经签发了鉴证报告的声明。
为了满足遵循《萨班斯法案》的要求,***之福建移动通信有限责任公司对与财务报告相关的内部控制进行记录并编制本《与财务报告相关的内部控制手册》,作为