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上传人:镜花流水 2018/10/15 文件大小:38 KB

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文档介绍

文档介绍:关于进行2014检查通知
巡查组织结构
检查对象
检查时间
自纠时间:
巡查时间:
检查安排
检查内容
原始记录的建立、健全,填写的及时、准确、规范、完整,原始记录与统计台账的数据吻合。
统计台账建立,要求填写及时、准确、规范、完整,统计台账与上报报表的数据吻合。
统计资料完整性与统计资料的归档情况等。为了考核各单位的统计工作成绩,制订了百分制评分考核标准。
印章管理
合同管理
资料保管
资产管理
落实资产管理职能部门及负责人,制定并实施企业资产保管、维护、
使用、管理制度,并经常性检查、督促、记录;
定期对企业的资产做好盘存工作(每年至少二次),做到账、卡、物三者相符,财务部门必须设置资产明细账,并负责资产的增减、折旧、报废等的账户处理工作;
资产的处置、购置要严格按公司有关规定规范操作;
出租资产必须签订租赁协议,并经有权审批人批准。未经有权审批人批准,不得擅自拆除、外借、挪用资产。
检查要求
各部门对此次检查活动应给予高度重视,要本着防风险、堵漏洞的目的,全面检查,不走过场。通过检查,了解和掌握业务方面存在的风险点,及如实反映自查中发现的问题和风险隐患。 
各部门要严格按照检查内容和要求,制定详细的自纠检查计划,以确保检查的有序进行。检查结束后,部门负责人要对岗位、环节内容中发现的问题,及时做出有效到位的整改计划。
被检查部门对发现的问题和隐患,要结合整改计划认真总结和整改。对需补充、完善、修改的制度,需要完善系统功能的,应认真研究,提出整改意见并落实到位。