文档介绍:程序文件
文件名称
仓储管理程序
归口部门
仓库
文件编号
版本
页码
4
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会审部门
会审人/日期
修改记录
版本
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审核人
批准人
生效日期
更改内容
拟制:
审核:
批准:
1、目的和价值
为使公司所有产品在仓库流通及贮存过程中的质量得到有效保障。
2、适用范围
本程序适用于公司所有产品在整个物流系统中的各个环节。
3、职责
:负责生产领料、退料、成品入库过程中物料及成品的搬运及防护;
PMC部仓管员:负责产品进出库、作帐、存放、防护、盘点等相关作业;
PMC部帐务员:负责仓库所有关联单据在系统内的进、出、存帐务处理工作,月底各类报表的统计工作;
PMC物控员:负责物料的申购以、交货跟催、生产损耗和库存的管理工作;
:负责编制出货通知,下达出货指令的工作;
4、术语和定义
无
5、程序主要活动
节点活动
工作内容详细描述
,仓管员需核对外箱上是否有合格标签或合格章,并确认送货单和来料标签以及实物是否与采购订单上的订单号、品名规格、数量是否一致。同时检查物料的包装是否符合包装规范,如有不符,仓库拒收且要求供应商改善;结合来料标签清点实物,并对来料包装效果在确认无误的情况后方可签收。然后从系统中开立《收料凭单》交品管部IQC按材料进仓检验流程检测。对于需温控管制的物料,来料待检要放在温控房,并及时在仓库收货明细表上记录收货时间、供应商、材料名称、数量、送检单号。
,在送货单上签实收数量。若LED灯源上的来料标签与送货单上的品名规格出现不一致,仓管员拒收此货。如有超过采购订单上的数量,仓管员应与采购确认清楚原因。如已签收后IQC在检测时才发现有短数或短码,出不良报表注明短少数量,由采购传给供应商将短少的物料补回。
,有盖合格章则可以入库,另外如果来料检验有部分异常但可以克服使用,此时需贴特采标签方可入库,无以上标识的不能入库。
《进料凭单》按不同物料类别第一时间分发至各仓的仓管员,仓管员依据《进料凭单》找到对应的物料,核对无误后转入库至各个不同仓区,并按照仓库“5S”相关要求进行整理,同时将明细及数量登记到《物资收发卡》上面做好记录。
、整齐摆放,不同类别的产品之间应有明显间隔,摆放有序,标识清楚。做到数量、规格、品种清楚一致,帐、卡、物相符。
《成品包装管理规范》将成品打包好,在系统内打印《厂内生产入库单》将实物与单据一起交接到成品仓管员。
,并确认外箱是否有合格标签或合格章,确认后签单签收并转入成品仓暂存,并将单据交给仓库帐务员进行ERP系统帐务处理。