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差旅费报销标准.doc

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差旅费报销标准.doc

上传人:乘风破浪 2018/11/2 文件大小:21 KB

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差旅费报销标准.doc

文档介绍

文档介绍:差旅费报销标准
一、定义
差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
二、报销标准
员工应于出差返回后7天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》,应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素,经相关部门及人员审核批准后,予以报销。公司员工前往项目部工作,不得以出差标准报销差旅费。
具体规定如下:
1、交通工具: 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐,如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的,超支金额自负。
2、异地出差住宿交通费用标准(安排方面以最节省为标准)。
岗位级别
住宿标准(每房计)
交通工具
非一线城市
一线城市
总监、副总、总工及以上
260元
350元
飞机(经济舱)、高铁(二等座)、火车(软卧)
经理及经理以上
180元
250元
火车(硬卧)、高铁(二等座)或汽车(含卧铺)
主管、员工
150元
200元
火车(硬卧)、高铁(二等座)或汽车(含卧铺)
注: 、上海、广州、深圳、天津。
,除公司领导外,其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿,原则上不再报销住宿费。特殊情况下(如事情紧急或没有选择的交通工具),应事先报总经理助理同意,由出差负责人安排食宿。
,住宿费用服从上级领导的安排,但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。
,性别相同的住同一间房,报销标准按出差员工的最高级别来算。
,须服从公司统一安排,并根据公司制度报总经办,由总经办核批方可报销有关费用。