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文档介绍

文档介绍:表15 审计风险导向分析表
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日期
单位名称:
编制人:
索引号:
Y9—7
会计期间:
复核人:
页次:
未查阅企业任何财务资料前,我们审计小组成员经过讨论,针对非财务信息、本行业、本单位经营情况,认为该企业可能存在如下重大错误、舞弊和不合理现象(按重要性至少列前三项,且应在开始现场审计前填写完毕)
现场审计即将结束时,我们核对了有关工作底稿,针对前面提到的问题,已执行了如下审计程序,并获得了如下关键审计证据。
1、
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4、
5、
分析结论: