文档介绍:监理单位质量行为检查表
工程名称: 监理单位:
序号检查项目检查情况评价分值得分备注
1 单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备到位情况单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备到位□符合 0-13
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备不到位□基本符合
单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求,人员配备不到位□不符合
2 监理规划、监理实施细则(关键部位和工序的确定及措施)的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则并严格执行□符合 0-11
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则未认真执行□基本符合
未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则或未执行□不符合
3 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查□符合 0-11
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查或记录填写不全□基本符合
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查,未保留任何文件记录□不符合
4 对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查□符合 0-11
未严格对分包单位的资质进行核查或核查后保留的文件不齐全□基本符合
未对分包单位的资质进行核查,未保留任何文件□不符合
5 见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度,满足监理规范规定的见证取样频率,记录齐全。□符合 0-11
实施见证取样制度,未满足监理规范规定的见证取样频率,记录不齐全。□基本符合
未实施见证取样制度,未见任何记录。□不符合
6 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理,有相关记录,签认手续齐全□符合 0-11
仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理,只有少数部位不到位,有相关记录,签认手续不齐全。□基本符合
对重点部位、关键工序没有实施旁站监理,或多数部位不到位,无相关记录。□不符合
小计得分:
监理单位质量行为检查表
序号检查项目检查情况评价分值得分备注
7 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,及质量问题整改结果的复查及时,资料齐全。□符合 0-11
未严格