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公司出差补贴标准.doc

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公司出差补贴标准.doc

上传人:坐水行舟 2019/1/8 文件大小:41 KB

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文档介绍

文档介绍:集团公司出差费用管理规定一、总则第一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合本公司实际情况,特制定本规定。第二条:报销原则1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。第三条:适用范围:公司各部门、各分公司参照执行。二、出差实施细则第四条:员工出差依下列程序办理:1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填具“费用报销单”,并结清备用金。未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。第五条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。第六条:出差返回后,3日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式做出出差报告。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。三、出差人员费用报销标准第八条:差旅费标准住宿标准伙食标准出差补贴一般员工120天/元30天/元50天/元部门主管150天/元40天/元80天/元部门经理200天/元60天/元100天/元补充说明:,实际发生额未达到住宿标准金额,按规定住宿标准报销,超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。,12点之前返回按半天计算,12点之后返回按一天计算。,原则上采用额度内实销形式,如遇特殊情况,需要上报公司负责人审批方可报销。,需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待费报销申请手续。、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。、住宿及交通工具将不予报销相关费用。。,除公司负责人外,其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。