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公司采购、办公品管理制度.doc

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公司采购、办公品管理制度.doc

上传人:840122949 2019/1/17 文件大小:151 KB

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文档介绍

文档介绍:公司办公低耗品采购管理制度一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。二、,如电脑、打印、复印机一体机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书机、订书订、文件夹、文件筐、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等;食堂用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。以上统称为“办公易耗品”,主要用于办公环境和工作使用。。三、“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 四、,做好办公易耗品发放和库存管理工作。,查对台账与实物,保证账实相符。、虫蛀、损坏或丢失,保证其功用和性能。,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。;;五、办公易耗品的采购流程填写并上报《询价记录表》》市场询价、比价、议价行政部门编制《购置计划表》并审批采购专员接收《购置计划表》商家按合同供货送货或自提签订供货合同/协议或定点采购采购量大物品验收与费用结算选定供货商采购量小采购员自提或商家送货按《购置计划表》临时采购(一)接收购置计划表采购专员接收办公库管员编制并完成审批的《购置计划表》,并对购置内容进行再确认。包括需要采购的物品型号、颜色、规格,甚至生产厂家都进行进一步确认,以确保采购的物品是所需品。(二)市场询价、比价、议价采购专员比照《购置计划表》上的物品到市场上至少选择三家以上进行询价、比价,并对商家提供的价格进行合理议价。(三)填写询价记录表市场询价结束后,采购专员对询价结果进行记录,填写完《询价记录表》后交公司领导定夺。(四)选定供货商公司领导审批《询价记录表》后,根据询价记录表,确定供货商家。(五),对量大、价高、使用寿命长或需长期采购的物品可选择签订供货合同或选择长期合作。,可按照《购置计划表》的内容直接下单。定点单位没有所需物品的按临时采购进行。,对量小、价低、使用寿命短或临时需要的物品直接进行采买。(六)送货送货方式可选择自提或商家送货上门。(七)验收采买结束后,采购专员对商家送货的物品再进行一一确认,防止错送、漏送,或以次充好等。(八)费用结算现款采购 采购人员必须凭有总工签字的借款单向财务部借款,采买后及时将物品与办公库管员进行数量、品质核点无误后,由办公库管员签字入库,采购员粘贴好报销票据(采购计划表、购货发票),由办公库管员签字、财务部审核后,总工签字,最后办理报销手续。 六、定点商铺管理(一)定点供货商选择采购专员到市场选定至少3家信誉、产品质量以及送货效率较高的商铺,进行报价对比后,选定价格较优惠的商铺为定点供货单位,签订供货合同。(二)定点商铺价格监控至少每半年一次,采购人员定期到市场进行比价,比价结束填