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四环生物XX年度审计报告.docx

上传人:xiang1982071 2019/2/19 文件大小:16 KB

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文档介绍

文档介绍:四环生物XX年度审计报告附表1:上市公司XX年度财务报表审计报告简要情况明细表表1-1沪市主板表1-2深市主板中注协发布XX年年报审计情况快报 4月9日—4月15日,沪深两市共有245家上市公司披露了XX年年度报告(详见附表1),其中,沪市主板88家,深市主板36家,中小板86家,创业板35家。从审计报告类型看,245家上市公司均被出具了标准审计报告。截至4月15日,证券资格会计师事务所共为1552家上市公司出具了财务报表审计报告。其中,标准审计报告1531份,带强调事项段的无保留意见审计报告20份,保留意见审计报告1份。 4月9日—4月15日,沪深两市共有83家上市公司披露了XX年度内部控制审计报告(详见附表3),其中,沪市主板57家,深市主板24家,中小板2家。从审计报告类型看,81家上市公司被出具了标准审计报告,1家上市公司被出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,1家上市公司被出具了否定意见内部控制审计报告。大地传媒被出具带强调事项段的(来自:写论文网:四环生物XX年度审计报告)无保留意见内部控制审计报告的原因是:大地传媒在内部控制实施过程中,相关记录不够完整或部分表单缺失;《预算管理办法》中规定了预算考核的原则,但未针对预算执行情况提出明确考核要求。贵糖股份被出具否定意见内部控制审计报告的原因是:贵糖股份蔗渣、原煤等大宗原材料的成本核算基础薄弱,部分暂估入账的大宗原材料缺少原始凭证,影响该存货的发出成本结转与期末计价的正确性,与此相关的财务报告内部控制运行失效。上述重大缺陷未包含在贵糖股份XX年内部控制评价报告中,且导致贵糖股份XX年度未审财务报表的本期数据和前期比较数据中“营业成本”、“应付账款”、“存货”等项目存在重大会计差错。根据XX年4月12日公司董事会决议,贵糖股份管理层对前期比较数据相应进行了追溯重述,调减了XX年度净利润5,万元,调增XX年年初留存收益11,万元。截至4月15日,事务所共为662家上市公司出具了内部控制审计报告。其中,标准内部控制审计报告653份,带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告8份,否定意见内部控制审计报告1份。为进一步强化年报审计事前事中监管,近日,中注协进行了第六次年报审计监管约谈,约谈中勤万信会计师事务所负责人,就上市公司内部控制审计可能存在的风险进行提示。中注协相关负责人要求,在上市公司XX年度内部控制审计工作中,事务所要以保证审计质量为目标,以客观反映上市公司内部控制情况、推动上市公司内部控制有