文档介绍:修订状态日期章节修订内容修订后版本制/:规范报废流程,使废品的报废得到控制。:公司所有产品、注塑料块、料头的报废。:无。:,交质保部确认审核;;、部门经理审核;、客户退货品及其它异常废品的报废申请;(副)总经理负责报废批准;;:生产部步骤输入流程接口部门/岗位输出备注检验记录或不合格品处置单产品报废单OKNG废品置于规定废品区核实批准废品另置回收处置入库审核确认签名统计填报废单审查废品生产部生产部班(组)长品管班(组)长品管生产部、::责任部门依据检验结果或不合格品处置单,对废品进行确认,并标识区分;、确认、审核、批准:,填写“(暂无表单编号)产品报废单”,提交部门经理审核,并交主管副总批准;,作业员填写“(暂无表单编号)产品报废单”,现场班长确认后,提交质保部;,制程品检需对报废品进行确认,报废率在目标值范围内,由质保部、生产部经理批准即可,若超出目标值则需经(副)总经理批准。,由质保部品检负责在“(暂无表单编号)客户退货处置单”上记录,并提交质保部经理审核,最后由(副)总经理批准。,由质保部品检员确认,并根据不合格品处置单意见需报废的,责任部门则提交“(暂无文件编号)产品报废单”给质保部门经理审核,最后由(副)总经理批准。:,仓管员根据“(暂无文件编号)产品报废单”对废品件名件号、数量进行核实,如无报废单或报废单与废品件、废品数量不符,仓管员须拒收。,责任部门则需将废品放于规定的废品区域。财务部负责废品的出售。《(暂无文件编号)统计技术管理程序》对报废品进行统计分析。《(暂无文件编号)记录管理程序》对报废记录进行保存。:(暂无表单编号)产品报废单;(暂无表单编号)客户退货处置单。:暂无。