1 / 8
文档名称:

财务支出及报销制度.doc

格式:doc   大小:51KB   页数:8页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

财务支出及报销制度.doc

上传人:luciferios02 2019/2/26 文件大小:51 KB

下载得到文件列表

财务支出及报销制度.doc

文档介绍

文档介绍:封面作者:ZHANGJIAN仅供个人学****勿做商业用途财务支出及报销制度一目的 规范公司财务及报销制度二适用范围 :,应填写“借款单”经公司领导审批后,到出纳处领取。,应提前三天提出申请。,在填写“借款单”之前,还应填写“出差申请表”,交上一级主管审批。,使用完后,应及时报账,不得无故拖欠。,应立即通知财务人员办理支票挂失手续。::员工在报销有关费用时,应严格遵守公司的商务支出规定,以诚实,公平的态度据实报销。: : 出差申请报告->填写“差旅费报销表”各项明细和出差费用报销单->部门经理审批签字->出纳核对金额和票据,并填写支出凭单->总经理审核、签字->到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字;版权文档,请勿用做商业用途 : 填写“出租车明细表”->填写费用报销单->部门经理审批签字->出纳核对金额和票据,并填写支出凭单->总经理审核、签字->到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字;版权文档,请勿用做商业用途 : 填写费用报销单->部门经理审批签字->出纳核对金额和票据,并填写支出凭单->总经理审核、签字->到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字;版权文档,:::公司迅速报销员工履行公司公务所花费的实际,合理,适当的费用。期望您在花公司的钱的时候就像花自己的钱一样,也希望您在旅途时在尽量不奢侈的情况下过得舒服些。:员工所有的商务旅行支出须使用“差旅费报销表”报销费用,并按照公司“报销流程”进行报销。:员工出差前均需填写“出差申请报告”,在呈报上一级部门主管批准后可向财务部门支取出差预支款。任何预支款需在旅行前24小时向财务部门提出申请。现款或支票的丢失或被盗都由个人负责。如销售人员和工程师已领有备用金,则不再领取出差预支款。(备用金的具体规定,请见备用金管理规定): 􀀪公司员工出差需尽可能利用公共交通工具,如大巴,火车等,如需搭乘航班应由公司统一购买机票。由于被拒绝登机,飞机推迟或航班取消所得到的任何赔偿都是公司的财产。任何形式的赔偿(钱,餐,酒店房间,租车等)都应按其他项目列入费用报告。未使用的机票应还给公司的旅行代理以便记账。员工应自己保存经常飞行者的公里累计,但是飞行航线的决定应是对公司最有利的决定,其次才是考虑公里累计奖励因素。版权文档,请勿用做商业用途 􀀪短途出差如需使用公司车辆,须说明理由并由上级主管同意。一律不允许包乘出租车。 􀀪每日酒店房价不超过180元/人,所有的酒店预定须通过公司进行。若与客户人员同往,可入住同一酒店。版权文档,请勿用做商业用途 􀀪离开酒店结账时,需索取电脑明细单与总额税务发票以备报销。明细单中可报销范围:房租,城市建设费,电话费,上网费,出差时间超过五天可报销洗衣费。版权文档,请勿用做商业用途 􀀪在酒店使用的电话,可以报销公司业务电话。私人电话的报销仅限于打回家的电话。 􀀪国内出差补贴为每天12