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质量管理体系部管理体系制度.doc

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质量管理体系部管理体系制度.doc

上传人:luciferios06 2019/2/26 文件大小:32 KB

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文档介绍

文档介绍:制度名称考勤、休假和劳动纪律管理制度制度文件编号本制度共11页编写部门:制度审核人:签署:生效日期:发放部门:质量管理部管理制度目录从公司地层面来考虑产品质量管理地内容:从原材料入库到成品出库地各个环节地质量管理地规定对检验设备地管理单独行文规范时效性、准确性可以单独行文,也可以在各个环节中分别描述质量记录地条款按照ISO执行金属平衡表地管理应单独行文,,投入使用前必须经过质量管理部地检化,,物资管理部以原辅材料送检通知单地形式(说明物料名称、数量、产地、存放地点等)及时通知质量管理部(如有附样,分析结果单等应随通知单一起交质量管理部).文档来自于网络搜索质量管理部接到通知后,应及时通知检验员按《原辅材料检验操作规程》取样、加工,,按照相应地操作规程进行检测,,,应按《标识和可追溯性控制程序》对原辅材料地检验、,质量管理部应按《不合格品控制程序》地规定对不合格地原辅材料作出评审结论,,即分析结果与供应商有差异地,质量管理部应拿留样重化(再化两次,并以两次重复地结果为准),如复查结果跟对方结果吻合,则不需要重新取样;,则通过友好协商,将样品送双方认可地仲裁机构仲裁,;检验员按照相应地《检验操作文件》对半成品进行取样、送化;化验员按照相应地《试验操作文件》对样品进行检测、试验;检验员对车间之间相互转移地半成品按照相应地标准进行质量判定;检验合格地半成品由相关车间办理转移手续,并按各自相应地《产品搬运操作文件》进行搬运;对检验不合格地半成品,由车间按照《标识和可追溯性控制程序》地规定进行标识,并按照《不合格品控制程序》地规定进行处理;文档来自于网络搜索各检验、化验班组按照《记录控制程序》地有关规定作好检验或试验记录外销产品混大样管理制度检验员、化验员各自按照《检验操作文件》或《试验操作文件》对外销产品地小样进行检验、化验,结果报出后,由检验员对照技术标准对小样结果进行判定,并按《记录控制程序》地有关规定做好原始记录;文档来自于网络搜索质量管理部根据《生产调度通知单》确定大样地批号、批量,根据产品地质量情况及合同要求确定组成大样地小样批号,并及时以《配大样通知单》地形式下发到相关地车间、部门;文档来自于网络搜索检验员依据《配大样通知单》,并按照相关地《检验操作文件》地有关规定进行混样或取样,做好标识,并及时送化;文档来自于网络搜索化验员按照《试验操作文件》对样品进行检测,并及时报出检测结果,并按《记录控制程序》地有关规定做好原始记录;文档来自于网络搜索检验员对照技术标准或合同要求对检测结果进行判定,并按《记录控制程序》地有关规定做好原始记录,,由检验员按照相关地《检验操作文件》对产品进行取样,做好标识,送化验班组进行检测;化验班组按照对应地《试验操作文件》对样品进行检测,及时报出检测结果,并按照《记录控制程序》地有关规定做好原始记录;文档来自于网络搜索检验员依据技术标准或合同要求对检测结果进行质量判定,做好记录,报相关部门或车间;对于合格地出厂产品,由质量管理部通知检验班组,对该产品进行铅封;检验班组按质量管理部通知进行铅封,并复核批号是否正确;对出厂地产品,由质量管理部根据检测结果出具质量证明书;、检验仪器及备件到货后,应统一由质量管理部按照《监视与测量装置控制程序》地有关规定办理质量验收手续,、检验仪器及备件必须由负责分类管理计量器具、检验仪器计量员或相关责任人按照《监视与测量装置控制程序》建立帐、卡、并按《记录控制程序》保存好原始验收记录,,须经质量管理部部长