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不合格品区管理制度.doc

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不合格品区管理制度.doc

上传人:2072510724 2019/7/25 文件大小:47 KB

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不合格品区管理制度.doc

文档介绍

文档介绍:不合格品区管理制度目的:为确保不良品得到及时处理、有效防护,并防止误用,特制定本管理制度。适用范围:适用于公司所有不合格品区及其内不良品的管理;职责:检验员:发现不良品时,及时组织、监督生产或物流人员将不良品转入不合格品区隔离,并将不良品登记在不合格品处理台账中。检验组长:定期(每2天至少一次)监督不合格品区内不良品的登记、储存及防护情况,点检不合格品区内不良品是否与台账相符质量主管及质量总监应定期对不合格品区域进行点检。管理原则不合格品区实行封闭式管理,未经质量人员允许其他人员不得入内。不合格品区内不良品须标识完整(产品编码、名称、型号、生产批次等)、防护合理(参照《盛具管理办法》执行)、帐物相符。发现超期未处理不良品需及时上报,确保不良品按时处理。对于处理期限超过1个月的不良品,需采取必要的防护措施(上油、封塑料薄膜等),以确保不良品不会发生新的不良,如锈蚀、被灰尘污染等。发现不良品产生新的不良(锈蚀、污染)等需及时上报,并采取措施进行纠正。相关记录:-B-21-03《不合格品处理台账》-ZL-C-09-01《LPA分层审核检查表》1年编制:审核:批准:抄送:各检验员、生产部、计划物流部。签收:_______________________________________________________________________