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公司财务报销制度及流程1.doc

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公司财务报销制度及流程1.doc

上传人:ttteee8 2019/8/26 文件大小:59 KB

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文档介绍

文档介绍::..公司财务报销制度及流程第一部分总则第一•条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一•切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为H常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一・)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四) 借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员冇权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资小扣冋。第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事山、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。(二) 市批流程:主管部门经理市核签字一>财务经理复核-总经理市批。(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程笫二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗甜及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第三条费用报销的一般规定(-)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额人小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三) 按规定的审批程序报批。(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。笫四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单-须办理中请或出入库手续的应附批准后的申请单或岀入库单一>部门经理审核签字一>财务部门复核一>总经理审批-到出纳处报销。第五条差旅费报销制度及流程。(一)费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费川一般员工火车唤卧120元/天30元/天30元/天部门负责人火车硬卧]50元/天40元/犬40元/天总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销(二) 费用标准的补充说明:,实际发牛额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工白行承担。,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。。