1 / 9
文档名称:

金蝶操作手册.docx

格式:docx   大小:1,843KB   页数:9页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

金蝶操作手册.docx

上传人:cengwaifai1314 2019/9/23 文件大小:1.80 MB

下载得到文件列表

金蝶操作手册.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:金蝶操作手册1. 业务部门:销售订单:操作路径:供应链--销售管理-销售订单-销售订单新增在表头输入购货单位,在表体输入产品代码或名称,单价,数量,交货日期。在表尾输入部门和业务员。输入完整后点保存。在确认无误后点审核。如果要对销售订单进行查询,审核反审核,修改,删除,新增操作就可以在销售订单维护里做。操作路径:供应链--销售管理-销售订单-销售订单维护2. 采购部门采购订单操作路径:供应链--采购管理-采购订单-采购订单新增在表头部分输入供应商,如果此采购订单要关联销售订单,请在销售订单号这里填入销售订单号。如果不关联也可以不填。在表体输入产品代码或名称,单价,数量,交货日期在表尾输入部门和业务员。输入完整后点保存。在确认无误后点审核。如果要对采购订单进行查询,审核反审核,修改,删除,新增操作就可以在采购订单维护里做。操作路径:供应链--采购管理-采购订单-采购订单维护3. 仓库部门采购入库操作路径:供应链-仓存管理-验收入库-外购入库单新增在源单类型里选择采购订单,在选单号里双击出来的界面中选择要入库的订单和物料。在单据尾选上保管和验收人后点保存。确认无误后点审核。如果要对外购入库单进行查询,审核反审核,修改,删除,新增操作就可以在外购入库单维护里做。操作路径:供应链-仓存管理-验收入库-外购入库单维护生产领料操作路径:供应链-仓存管理-领料发货-生产领料新增在单据头填上领料部门,如要和销售订单关联,在领料用途中填入销售订单号。在表体里填上具体的物料明细和领取数量。在表尾填上领料人和发料人。填写完整后点击保存,确认无误后点击审核。如有相应的采购单相对应,也可以在源单类型里选用采购入库单生成。如果要对生产领料单进行查询,审核反审核,修改,删除,新增操作就可以在生产领料单维护里做。操作路径:供应链-仓存管理-领料发货-生产领料维护产品入库操作路径:供应链-仓存管理-验收入库-产品入库新增在源单类型里选择销售订单,在选单号里双击出来的界面中选择要入库的订单和物料。选上交货单位即生成部门。在单据尾选上保管和验收人后点保存。确认无误后点审核。如果要对产品入库单进行查询,审核反审核,修改,删除,新增操作就可以在产品入库单维护里做。操作路径:供应链-仓存管理-验收入库-产品入库单维护销售出库操作路径:供应链-仓存管理-领料发货-销售出库新增如要和销售订单关联,源单类型里选择销售订单,在选单号里双击出来的界面中选择要入库的订单和物料。在表尾填上在发货人和保管人。填写完整后点击保存,确认无误后点击审核。如果要对销售出库单进行查询,审核反审核,修改,删除,新增操作就可以在销售出库单维护里做。操作路径:供应链-仓存管理-领料发货-销售出库维护4. 财务部门发票处理财务部门在收到采购发票,或出具销***的时候必须在系统里开具采购发票和销***。并与相应的采购入库单和销售出库单进行钩稽。操作路径:供应链—采购管理—采购发票—采购发票新增供应链—销售管理—销***—销***新增做单的时候可以在源单类型这里选择销售出库单(外购入库单)来生成销***(采购发票)。如果要对发