文档介绍:沈北新区机关事务管理中心2018年度部门决算目录第一部分机关点事务管理中心概况主要职责二、机构设置机构情况,一个机构,设三个科室,有综合科、车辆科、资产科第二部分机关点事务管理中心2018年度部门决算情况说明第三部分名词解释第四部分机关点事务管理中心2018年度部门决算表一、2018年度收入支出决算总表二、2018年度收入决算表三、2018年度支出决算表四、2018年度财政拨款收入支出决算表五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第一部分机关事务管理中心概况一、主要职责(1)加强全区机关事业单位办公用房改造、维修、维护管理,提供良好的办公环境,使全区办公用房及公共设施维修改造工作规范有序的进行。(2)加强机关服务车队的公务车辆管理,使机关服务车队高效运转,倡导规范的服务模式;加强职工通勤车管理,提供便利的职工上班通勤条件。(3)合理改造公共设施,加强公共节能管理,使节能考核工作再创佳绩(4)加强政府机关食堂管理,打造优质的服务品牌,不断提高保障水平,后勤管理工作迈上新台阶(5)负责蒲河管委会、北区政府、总部基地等办公楼的保洁、保安工作,负责区委区政府、人大、政协等会议服务工作。(6)负责以上各项工作所需资金的预决算编制,严格执行财政财务制度。二、机构设置机关事务管理中心一家核算单位设三个科室,有综合科、车辆科、资产科第二部分机关点事务管理中心2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况(一)收入总计4047万元,包括:,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入4047万元,政府性基金收入0万元。,占收入总计的0%。主要是XX等收入。,占收入总计的0%。主要是0等收入。,占收入总计的0%。主要是0等收入。,占收入总计的0%。主要是0等收入。,占收入总计的0%。主要是0等收入。,占收入总计的0%。主要是0等。,占收入总计的0%。主要是0等。与上年相比,今年收入减少997万元,%,主要原因:机构改革按照政府要求工勤编司机28人回归原单位核算。(二)支出总计4023万元,包括:,%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:,对个人和家庭的补助支出XX万元,,……。,%。主要包括政府办公楼维修、车辆运行费、职工通勤车租赁费、食堂伙食费等业务支出。,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。与上年相比,今年支出减少)997万元,%,主要原因:机构改革按照政府要求工勤编司机28人回归原单位核算。(三)年末结转和结余24万元。主要是年末市拨公共节能专项资金等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少),增长(降低)100%,主要原因:主要是年末市拨公共节能专项资金。二、财政拨款支出决算情况(一)总体情况。2018年度财政拨款支出4047万元,其中:基本支出100万元,项目支出3923万元。与上年相比,财政拨款支出减少)997万元,%,主要原因:机构改革按照政府要求工勤编司机28人回归原单位核算。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的1%,项目完成年初预算的99%。(二)具体情况。2018年度财政拨款支出4023万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出4003万元,%;,%;,%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出11万元,%。,具体包括:(1)行政运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的100%。(2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的100%。(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的100