文档介绍:超市财务部流程一、报款流程填写  报款单部门领导审批总经理审批财务经理签字出纳准备钱款次日领款备注;1、 因购买商品、物品等业务,借款金额大于 5000 元以上的须填写报款单提前向财务室报款(包括现金、转账等方式);2、 如因部门采买设备、办公用品等借款,报款单需填写报款部门、报款时间、报款内容、报款金额,付款方式;如因采购部自采商品借款,报款单需详细填写部门、时间、付款方式、厂家、报款内容、报款金额;3、 报款单需由本人签字,依次交部门负责人、总经理、财务经理审批签字后交至出纳,由出纳提前准备钱款;4、 报款内容指借款用途,应详细填写商品名称、数量、金额(大小写);5、 付款方式应详细标注为是现金、银行转账、支票转账等;6、 取款最早为第二个工作日上午,正常业务以付款日期为主。7、 填写报款单目的是方便财务室提前准备钱款及明确用钱时间;8、 借款人领款时需上交审批后的借款单;报款单详见附件 1二、借款流程填写  借款单部门领导审批总经理审批财务经理签字出纳签字领款备注:1、 因外出或购买商品、物品需用现金时需填写借款单;2、 借款单中注明借款人名称、借款人所属部门、借款日期、借款金额、借款用途(用途为明细,内容明细较多,单独放附件);3、 借款单需由本人签字,依次交部门负责人、总经理、财务经理审批签字后交至出纳;4、 借款金额小于 5000 元以下可直接填写借款单,大于 5000 元(含)以上则需提前填写报款单及借款单;5、 借款人应在 3-5 个工作日内把借款报清。借款单详见附件 2三、报销流程填写  报销单部门领导审批总经理审批财务经理签字出纳签字领款/退款退回借款单备注:1、 报销单必须附着报销凭证(购物原始单据,包括收据、发票、小票、收条等);2、 如有剩余借款需将剩余款退回财务室;3、 报销单上详细填写各项费用金额明细,总额(包括大小写),在报销人、领款人处本人签字;4、 完成报销后由出纳退回借款单;报销单详见附件 3四、供应商结算流程根据供应商的结算方式不同,结算日期分为半月结算日期和月结算日期。(一) 半月结算(每月结算两次)每月 1、2 日投单财务打结算单采购员签字采购经理签字总经理签字半月结算供应商9、10 日食品、日化百货结款17 日生鲜结款出纳每月15、16 日财务打结算单采购员签字采购经理签字总经理签字投单13、24 日食品、日化百货结款17 日生鲜结款出纳备注:1、 投单即供货商将结算日内的所有入库单、退货单等单据黄联上交财务对账会计,由会计汇总出结算单,并在当天取走结算单粉联;2、 供应商每次投单应为本期结账之内单据,1、2 号投单据应投 25 号之前单据,15、16号投单据应投 10 号之前的单据;3、 结算单一式三联,其中白联由财务室留底存档,粉联为供应商结款依据,黄联作为出纳结款依据;4、 结算单黄联应由对账会计递交各部门签字,依次由采购员、采购经理、总经理签字后交至出纳准备账款;5、 出纳根据供应商递交的粉联和结算部门递交的签字黄联,两张单据审核一致后对供应商进行付款;6、 付款金额在 2000 元以下的为现金支付,付款金额在 2000 元以上的为转账支票或供应商指定银联卡号支付;7、 供应商在制定结算日凭结算单粉联到财务室出纳处领款,在收到款项后做签字确