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合同管理审计心得.doc

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合同管理审计心得.doc

上传人:sssmppp 2019/11/7 文件大小:32 KB

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合同管理审计心得.doc

文档介绍

文档介绍::..合同审计心得体会合同审计是我公司内部审计的重要内容之一,开展合同审计工作以来,我公司在合同审计方面进行了许多探索和有益的尝试,也取得了显著的成效,每年合同履行率都达到100%,连续数年被评为上海“重合同,守信用”企业。自公司05年成立至今,我公司审计各类合同一千余份,。现将有关经验心得介绍如下:—>合同审计的内容与方法合同审计包括以下内容:,是否经过相关部门和领导的签批采购合同是否通过相应的财务预算批准或其他有关的书面文件作为依据等。2 彳言'pj3)1j十£暮轟签约方是否具有合法的经营资格:对对方的主体资格进行审查。—°,并坚持“”的“四不审”原则。3、 条款与内容审计木肖的合同,其条款和内容不完全相同,将在下文举几个范例具体阐述。:合同承办形式审计主要审查合同审查会签单所载内容是否完整,:(1)>会签单报送符合规定程序;(2).合同基本信息填写完整(对方名称及联系方式;是否首次往来;;;);(3).承办人明确;(4).各审核部门审核意见齐备。:与合同承办部门/单位之间的衔接由合同承办部门/单位填报项目申请和预算申请,批准后由合同承办部门/单位选择合作方,起草合同文本,将合同基本信息填入《合同审查会签单》(附件一),由承办部门/单位负责人在会签单上签署意见同意签订合同后,将合同审查令签单,项目和预算批准文件,;在《合同审查会签单》上提出修改意见,返回承办部门/单位修改补充。,承办部门/单位及时将情况反馈给企业管理审计部,由法律专业人员组织采取相应的措施进行补救;:,单靠审计人员是不够的,需要公司其他专业部门参与审查,必要时还要聘请有关专家和律师参与审杳,以保证审查的质量。企业管理审计部收到合同资料后,根据合同具体情况将合同资料转送各相关部门进行专项审查,,是否已安排相应的预算,设备价格是否合理等内容,审杳通过后由部门负责人在《合同审查会签单》《国有企业内部审计情况表》,报送集团;::是否在合同开头写清楚双方的全称,是否与末尾的盖章或签名一致,在合同内是否使用同一称呼。如果对方是单位,要求提供营业执照,查看执照名称与合同名