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例外采购管理办法09.doc

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例外采购管理办法09.doc

上传人:wxc6688 2019/12/16 文件大小:16 KB

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例外采购管理办法09.doc

文档介绍

文档介绍:例外采购管理办法09Q/—2009前言本标准代替Q/—2002《例外采购管理办法》。本次修订根据公司内外部条件变化和采购产品质量控制的需要进行。主要变化如下:——根据Q/—2006《企业标准编号办法》的规定,将本标准编号的专业类别号由09(质量管理)改为11(采购管理),顺序号也随之作相应的改变;——增加了例外采购的适用条件;——增加了对例外采购过程控制符合性、有效性评审的要求;——由于质量管理体系文件已纳入企业标准体系,采用双编号办法管理,所以引用时,凡是双编号的,在企业标准编号后加括号注明该标准的质量管理体系文件编号。本标准的附录A是规范性附录。本标准由公司标准化管理委员会提出。本标准由质管处起草并归口。本标准于2009年8月13日经总经理批准。本标准主要起草人:岳维平本标准2002年首次制订、发布,本次为第一次修订。Q/—2009例外采购管理办法1范围本标准规定了例外采购的适用条件、审批程序和相关活动的管理职责及控制要求。本标准适用于公司产品制造所用主要原材料、外购件等采购产品的例外采购控制。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。Q/—2007(QZ/FJ12—2007)采购过程控制程序Q/—2009采购产品进厂检验程序Q/—2007(QZ/FJ21—2007)。负责按本程序的规定履行例外采购审批手续,对例外采购过程实施控制,确保采购的产品符合要求。。、评审例外采购过程控制的符合性和有效性。当没有达到预期效果时,应采取措施确保例外采购过程受控。:a)新型材料或有新的技术质量要求,合格供方或采购招标确定的供方不能满足要求;b)生产急需,合格供方或采购招标确定的供方不能满足要求;Q/—2009c)通过试用评价和选择新供方时(仅限2~3个批次少量产品)。,获准后实施的原则。,采购人员应按照Q/—2007(QZ/FJ12—2007)《采购过程控制程序》,并提出例外采购申请(填写例外采购审批表)。(以下简称审批表)应填写的内容包括:例外采购的理由、选定的供方及其资质、业绩和拟采购的产品型号、规格、数量。例外采购审批表格式见附录A。、入库和报账的依据,应填写一式五份。经批准的审批表由供应处、检验处、财务处、物资处、监察室各执一份。,送分管副总经理签注意见。。需要时,总质量师应组织评审,或对供方进行现场考察后决定。,采购员应