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关于报送2009年经费预算的通知.doc

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关于报送2009年经费预算的通知.doc

上传人:文库旗舰店 2020/1/2 文件大小:73 KB

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文档介绍

文档介绍:关于报送2009年经费预算的通知校内各单位:为做好我校2009年校内经费预算编制工作,现就2009年我校预算编制工作的有关事项通知如下:一、编制2009年预算的指导思想:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十七大精神以及科学发展观为指导,进一步深化预算管理改革,完善预算决策和管理制度,努力实现预算编制的科学化、规范化和透明化。逐步建立预算绩效评价体系,提高预算管理水平和预算资金使用效益。进一步把经费管理中心下移,增强二级学院生财理财意识,扩大二级学院办学自主权,充分调动二级学院办学积极性,努力提高学校整体办学的经济效益和社会效益。根据学校“十一五“发展规划的部署和要求,集中财力,为完成我校各项工作任务提供有力的经济保障。二、编制2009年预算的原则:(一)、统筹预算内外财力,实行综合预算。继续实行预算内外收支统管的综合预算,即各单位的各项收支都必须纳入学校预算,统一管理,统筹安排。(二)坚持量入为出,确保收支平衡。收入计划要打实,支出从紧安排,做到收支平衡,确保预算切实可行、圆满实现。(三)、坚持“三个有利于”原则。即坚持有利于核算办学成本,有利于二级管理,有利于提高办学效益的原则。三、编制2009年预算的方式:实行“一上一下”,即由各单位编制预算建议数报送校财务处(一上),校财务处进行审核、汇总,报经校院长办公会、党委会研究、民主管理联席会或教代会审议通过后通知各单位执行(一下)。四、编制2009年预算的方法:(一)、各二级学院教学经费和学生经费:继续实行泉师院财[2005]4号《泉州师范学院经费预算管理改革方案》按照学费收入比例切块包干使用的办法。(二)、行政包干经费和专项经费:继续实行零基预算和定员定额预算法,即不考虑上年度的收支基数,根据各部门的职责和工作任务,按照学校财力可能,从零开始确定2009年度预算,其中一般公用支出实行“零”增长。五、编制2009年预算的要求:(一)坚持勤俭办一切事业,讲究节约,提高资金使用效益。要切实采取措施,厉行节约,反对奢侈浪费,把资金用在事业发展最需要的地方。(二)做好预算编制的组织、实施工作。各部门领导要高度重视,组织好本部门的预算编制工作;要在认真分析2008年度预算执行情况,剔除一次性支出和不合理、不可比因素的基础上,按照统一的要求、口径、格式编好2009年预算。(三)按要求报送人员基数变动情况。各单位按2008年12月份的实有人数为基数编报。六、报送的内容、时间要求:各二级学院四项教学经费、其他教学经费和学生经费指标由财务处根据泉师院财[2005]4号《泉州师范学院经费预算管理改革方案》按照学费收入比例分成来进行测算,二级学院不填报四项教学经费和其他教学经费预算建议数,学生处不填报学生经费建议数。除此之外,具体需报送的内容、要求如下(表格详见附件):行政部门:1、《2009年单位收入预算表》;2、《行政部门包干经费预算建议表》;(1)人数以2008年12月份为基数;办公费每人每年200元;差旅费每人每年800元;一般业务费每人每年1000元。(2)如有专项业务费,请认真填写专项业务费说明,并按急需顺序排列项目。3、《专项经费预算建议表》:负责专项经费的职能部门填报。4、教务处应提供现在校生人数、2009年毕业生人数和2009年计划招生数,包括软件基地。(需按学院分专业、本专科、师范与非师范,软件基