文档介绍:有限公司企业标准
Q/-2003
过程控制程序
2003-04-20发布 2003-05-01实施
有限公司发布
过程控制程序
目的
对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制,确保这些过程在受控状态下进行,并对其进行持续不断地改进。
范围
本程序适用于公司产品生产、安装和服务的所有生产过程。
引用文件
Q/-2003 《工装管理程序》
Q/-2003 《检验和试验控制程序》
Q/-2003 《实验室管理程序》
Q/-2003 《纠正与预防措施控制程序》
Q/-2003 《采购管理程序》
Q/-2003 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
Q/-2003 《人力资源管理程序》
Q/-2003 《工作环境管理程序》
Q/-2003 《应急计划程序》
Q/-2003 《设备管理程序》
Q/-2003 《不合格品控制程序》
Q/-2003 《产品质量先期策划程序》
Q/-2003 《统计过程控制程序》
Q/ 《批次管理工作实施细则》
Q/ 《焊接质量控制标准》
术语和定义
过程:指使用资源,将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。
特殊过程:指对形成的产品和/或服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程,均称为特殊过程。特殊过程在本公司包括锻造、铸造、焊接、热处理、表面处理等工艺。
关键过程:产品设计图上标注“G”的零、组件之生产过程。
正常订单:订单的排入不影响其他订单交期的订单
紧急插单:正常生产情况下,为满足顾客要求,订单的排入对其他订单的完成日期造
成影响的订单。
补单:因生产过程中产品的实际不良率高于生产前产品的预估不良率或因人为因素造成
生产入库数量少于订单需求数量影响交期(含对交期将会影响之部分)而急需补入生产的订单。
计划订单:根据市场调查需求情况及结合本公司实际的生产情况进行有计划地生产一些库
存产品而产生的订单。
职责
研究所或分厂负责市场需求计划编制。
研究所和各生产分厂负责图样和技术文件/资料、工艺指导性文件之编制。
质量、计量部门和各生产分厂负责过程之质量控制。
制造工程部负责生产计划的编制、协调。
研究所与各生产分厂负责原型样件制作、试生产及各生产过程的实施。
采购部负责外购器材及零件的控制。
工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
编制试做计划
批准
原型样件试做申请
NO
YES
原型样件试作控制
原型样件试作来源:当公司顾客有明确要求提出需对样品进行确认时,由项目负责人提出申请,部门主管批准后实施原型样件试做。
:研究所负责样件试做计划的编制;生产分厂在接收到研究所下达的样件制作任务后,应根据相关产品生产经验预估时间编制本单位样件试做计划。
试做前作业准备
试作前作业准备
研究所根据所需试作的样件及顾客提供的相关图纸、技术资料(包括尺寸、性能/功能等)结合本公司实际的生产状况、生产技术能力、设备能力绘制产品试制图纸,各生产分厂编制操作控制计划,经部门主管审查、核准后执行。
各生产分厂根据样品试作所需的原材料/辅助材料之数量至仓库领取所需的原材料、辅助材料。
制造工程部根据样品试作所需的工装按《工装管理程序》进行工装定制。
原型样件试做
原型样件试做
,各生产分厂依据实际生产状况,安排合适的机器设备、有工作经验的作业人员配合研究所进行试做作业。
检验和/或试验
NO
YES
原型样件检验和/或试验
工序检验员根据该样品的相关检验标准/规范、《检验和试验控制程序》对所试作的样品进行检验,并根据其检验的允收标准拒收标准进行判定。
如该试作的样件试作需做试验时,由研究所和生产分厂根据《实验室管理程序》对所试作的样件进行试验作业,并根据其试验的允收标准拒收标准进行判定。
A
B
资料整理
资料整理:原型样件试作完毕后,由研究所针对试作后所获得的数据和资料进行统计、汇总、整理、归档。
工作流程
工作内容说明
使用表单
B
A
顾