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医疗器械操作规程内容.docx

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上传人:2024678321 2020/1/7 文件大小:76 KB

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文档介绍

文档介绍:名称:文件管理操作规程编号:ZK-(QX)GC-001共2页起草部门:行政办公室起草人:宋茂桦审核人:李加平批准人:张海英版本:2016A01起草日期:审核日期:批准日期:2015年12月25日2016年1月7日2016年1月7日分发执行部门质量管理部执行日期:2016年1月8日变更记录:变更原因:目的:为了保证公司各机构及岗位能对质量管理体系具备沟通意图、统一行动的作用以及使得质量管理体系有效地运行,完成公司制定的质量方针目标。依据:《医疗器械经营质量管理规范》、《医疗器械监督管理条例》等相关医疗器械流通法律、行政规章。范围:适用于本公司医疗器械经营管理文件以及活动的管理。职责:质量管理体系文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查,统一由质量管理部负责组织并对起草的文件进行审核;质量负责人负责质量管理体系文件的审阅;法定代表人或授权的企业负责人负责质量管理体系文件的批准执行;行政办公室负责行政文件的编制,法定代表人或授权的总经理批准行政文件的执行。行政办公室负责各类文件的分发、回收及销毁工作。内容::、法规的要求以及公司质量管理体系内审报告结果编制质量体系文件的编制计划。计划的内容包含编写目的、编写要求、编写部门、编写内容、编写依据、完成进度,经总经理批准后分发至各编写部门。:各部门负责人组织本部门人员按批准的文件编制计划进行讨论、起草、修改并定稿。:经质量管理部审核的质量管理体系文件,由质量负责人对修改稿进行审核。:审阅结束后,由总经理签署发布执行。:质量管理体系文件发放前行政办公室应编制有效的文件清单,规定发放的数量和范围,领用人办理签收手续。:作废的文件,行政办公室应进行登记并回收,防止作废的文件继续留在工作现场。:每年质量管理部通过日常的管理和组织质量体系内审的形式检查质量管理体系文件的落实情况,对存在的问题提出纠正和预防措施。:行政办公室根据公司决策层的要求编制会议纪要、机构设置文件、人员任免文件、法人委托书等。。:行政办公室应对批准的行政文件进行登记发放,文件接收部门进行收件签字。名称:采购操作规程编号:ZK-(QX)GC-002共:3页起草部门:采购部起草人:郑晓波审核人:李加平批准人:张海英版本:2016A01起草日期:审核日期:批准日期:2015年12月25日2016年1月7日2016年1月7日分发执行部门质量管理部、采购部执行日期:2016年1月8日变更记录:变更原因:目的:建立一个医疗器械商品采购的标准操作程序,以保证采购行为的规范。依据:《医疗器械监督管理条例》等相关医疗器械流通法律、行政规章。范围:适用于医药商品采购的环节与行为。职责:采购员、质管员及其部门负责人对本程序负责。内容:、季度或月份进货采购计划。(采购部、销售部、质管部、财务部人员组成)讨论、修改、审定。,采购部门负责人审批后交各类别采购人员具体执行。、审批程序同1—4条。、质管部们的联合会议,沟通商品在销售、使用、储运环节中的信息和存在的问题,以便及时调整购进计划。、健全和更新“合格供货方”资料档案。。,查看其合法的产品注册证,了解供货单位的质量保证能力和履行合同的能力。,收集国外厂商在我国国家医疗器械监督管理局已注册的证书,收集进口医疗器械注册证及进口检验报告书复印件加盖供货单位质管机构的红色印章,进口医疗器械必须要有中文说明书、中文标签。,以“合格供货方”档案中拟出需采购医疗器械的生产和供货单位。、规格的产品应择厂、择优、就近进货。。:产品应符合质量标准和有关质量要求;附产品合格证;产品包装符合有关规定和货