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技术部工作流程.docx

上传人:1322891254 2020/2/26 文件大小:441 KB

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文档介绍

文档介绍:责任部门/人编 号:流程名称:版 本:B/0文件管理流程 生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期 审核/日期 批准/日期流程 相关记录/报告技术部经理工程师技术部经理/总工总经理资料管理员各科室、车间技术部资料管理员各科室、车间技术部 经理各科室、车间确定需编制技术文件种类编制技术文件确定文件发放范围审 核外来技术文件/资料批 准存 档文件/资料日常管理文件/资料发放文件/资料接收文件/资料使用更改借用换版损坏销毁增补丢失回收申请补发批 准申请领用文件资料清单外来受控文件清单文件资料清单文件资料清单文件收发登记表文件收发登记表外发文件须总经理批准文件借阅复制记录纠正预防措施报告文件收发登记表见文件控制程序文件领用申请表编 号:流程名称:版 本:B/0技术信息收集与分析流程 生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期 审核/日期 批准/日期责任部门/人 流程 相关记录/报告确定技术信息收集的目的及作用技术部制定技术信息收集计划 技术情报收集计划总工/总经理 审核/批准技术部计划实施商务部技术部国内、外同行业技术水平调查、索取商务部市场前景发展调查技术部国内外行业发展商务部动态调查技术部内部/其他技术信息调查技术信息汇总、分析技术信息汇总、分析报告技术部产品开发计划产品开发计划书总工/总经理 审核/批准技术部 计划实施结束编 号:流程名称:版 本:B/0设计和开发管理流程 生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期 审核/日期 批准/日期责任部门/人 流程 相关记录/报告技术部 设计开发任务通知书 开发任务通知书开发时间计划技术部总工/总经理技术部生产部铸造车间技术部技术部开发科品管部技术部品管部技术图纸、文件等的设计 技术文件、图纸等审核/批准NO模具设计与制作OK毛坯试制NO工装夹具、自制检具设计制作OK样件试制原因分析及改进样件检验 NOOK转下页编 号:流程名称:版 本:B/0设计和开发管理流程制定/日期 审核/日期生效日期:页码:第2页,共批准/日期2页责任部门/人 流程 相关记录/报告接上页小批量生产生产部原因分析及改进技术部NO评 审OK生产部正常生产结束流程名称:工模夹具管理流程编 号:版 本:B/0生效日期:责任部门/人技术部生产部、技术部品管部工模仓库工模仓库生产车间车间主任工模仓库生产操作工生产车间主任技术部生产部、技术部品管部技术部总工程师制定/日期 审核/日期流程工模夹具制作NO检验OK入 库建立管理台账、履历卡使用结束 生产领用审 批库存保养发 放生产使用工模夹具异常申请维修实施维修OK检验NO提出报废审 批页码:第1页,共1页批准/日期相关记录/报告工模夹具制作台账工模夹具验收记录工模夹具入库单工模夹具管理台账、履历卡工模夹具领用单工模夹具保养记录工模夹具维修申请单工模夹具维修记录工模夹具验收记录工模夹具报废单编 号:流程名称:版 本:B/0外协打样管理流程 生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期 审核/日期 批准/日期责任部门/人 流程商务部 客户样品需求试样通知总经理制定新产品开发时间计划技术部产品图纸资料设计资料管理员 图纸资料发放样品制作外协厂送样检验员检验NOOK是否需要其他处理相关记录/报告样品需求单试样通知单开发时间计划文件发放记录送货单检验记录YESNO相关单位实施处理包装员包装检验记录检验OK检验员NO寄样寄样记录商务部客户沟通结束编 号:流程名称:版 本:B/0新品转产作业流程 生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期 审核/日期 批准/日期责任部门/人 流程 相关记录/报告技术部新产品开发完成技术文件、图纸、设备资料管理员 技术文件、工艺卡片、图纸等发放要求、产品重量等生产部 品管部质检科科长制定检验规范检验规范依据生产任务生产车间组织生产技术部技术支持(必要时)实施新品质量检验记录品管部控制与检验品管部、生产部信息反馈工作联系单技术部、品管部纠正偏差技术部NO改进转产评价报告OK结束