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巡视整改通报.doc

上传人:hnet653 2016/2/26 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:巡视整改通报巡视整改通报各市县财政局,各处室、农发办、特派办,厅属事业单位:根据省委巡视第三组《关于对省财政厅巡视情况的报告》中指出的我厅在党风廉政建设、选人用人和民主集中制、干部作风和纪律建设等方面存在的9个问题、4条意见建议,厅党组高度重视,多举并措,下大力气狠抓整改落实,取得明显成效。现将情况通报如下:一、主要做法(一)高度重视,加强领导。今年4月收到《报告》后,厅党组第一时间召开专题会议研究部署整改工作,明确责任。各级领导对整改任务亲自部署、亲自协调、亲自督办,形成了齐抓共改的良好局面。(二)制定方案,落实责任。印发《海南省财政厅落实省委巡视第三组对我厅巡视情况报告的整改工作方案》,明确整改的指导思想、方法步骤、具体措施、责任领导、责任处室和完成时限,制定针对性整改计划,及时公开处理结果。(三)创新机制,保证效果。针对整改中发现的新情况、新问题,实施三个结合,一是将整改同党的群众路线教育实践活动的整改紧密结合;二是将整改同纠正四风问题紧密结合;三是将整改同推进省委省政府今年的重点财政改革任务紧密结合。二、存在问题的整改情况根据《报告》中指出的存在问题,我厅重点针对以下9个问题开展整改:(一)机关财务制度执行不严问题的整改。深挖思想根源,强化纪律教育,引导干部自觉遵守各项纪律要求。召开专题会议,约谈借用***超期不还的当事人和处室负责人,采取限期还款、扣发借款人和借款批准人的工资、停职、调查处理等措施,全面清查个人公务借款。截至今年初,除陈立华在海口监狱服刑,,其它部分已全部清偿。本篇文章来自资料管理下载。认真核查谢平借用大额***长期不还、严重违反财经纪律事件,按照相关规定给予该同志党内严重警告、行政记大过处分。修订完善机关财务管理制度,加强公务借款管理,严格实行大额、重要资金支付审批责任制。(二)评审中心内部建设管理存在漏洞问题的整改。细化评审资料审查、评审进度月报、人员审查等日常性工作流程,设置A、B岗进行管控。严格项目评审三级审核程序,重要决算评审项目召开进点会,加强现场勘查,加强评审过程质量控制。强化制度建设,制定《海南省财政投资评审中心投资评审内部操作规程(试行)》、《海南省财政投资评审中心内部质量控制及风险防范暂行办法》和《海南省财政投资评审中心评审档案管理暂行办法》等制度规定。制定投资评审中介机构管理办法,建立合作评审机构考核奖惩和动态调整机制、合作评审基地、合作评审审查备案、合作评审招标投标等制度。加强专业化队伍建设,面向社会公开聘用4名注册造价工程师和1名注册会计师,建立省财政投资评审中心专家库。(三)财政资金分配管理不够规范、不够透明,违规事件时有发生,轻使用过程监督管理,发现问题后没有深入追究相关经办人员责任等问题的整改。制定《海南省财政专项资金网上公开申报规定》,在《海南日报》开辟专栏,对涉及面向社会公开遴选使用的专项资金,分批次向社会公开,接受社会公众监督,截至9月份,已公示公开9批共42个专项资金。清理规范部门管理的各类专项资金,加大专项资金整合力度,提高财政资金统筹能力。严格控制新设立专项资金。建立结余结转资金定期清理及跨年度预算平衡机制。大力推进专项资金股权投资管理改革试点,研究起草《海南省财政专项资金股权投资管理协议》。推进财政资金动态监控系统和企业申领财政资金信息监控平台建设。大力推