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内部审计普查问卷.doc

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文档介绍

文档介绍:内部审计普查问卷注:本普查问卷系由上海市内部审计师协会《关于开展本市内部审计发展状况普查和总结内部审计典型经验的通知》(沪内审协【2007】17号)附发,后附填表说明。内部审计普查问卷一、基本情况⒈贵公司的单位名称(请加盖公司或部门公章)地址邮编⒉贵公司的注册类型?□有限责任公司□国有独资企业□股份有限公司□其他,请说明⒊贵公司的主营业务是,所属行业是⒋贵公司的其他基本情况(按2006年度的合并会计报表口径,金额为整数,万元以下四舍五入)资产总额万元,净资产万元;销售额万元,利润总额万元;2006年末职工人数人;下属全资或控股企业户,其中直接管理的二级单位户。二、内部审计机构基本情况⒈贵公司本部的内部审计机构名称内部审计机构设立日期:年月。内部审计机构负责人:联系电话:普查填表人员:联系电话:联系电子邮箱:⒉内部审计部门在贵公司中的隶属关系?⑴贵公司本部内部审计部门□董事会□监事会□总经理□财务副总经理或总会计师、财务总监□与纪检、监察部门合署办公□与财务会计部门合署办公□其他,请说明⑵下属单位内部审计部门(可多选)隶属董事会户;隶属监事会户;隶属总经理户;隶属财务副总经理或总会计师、财务总监户;与纪检、监察部门或法务部门合署办公户;与财务会计部门合署办公户;其他,请说明⒊贵公司的内部审计部门□是□否设立分支机构?如是,请介绍情况。⒋贵公司的下属全资或控股企业共有户,其中,设置内部审计机构的有户。三、内部审计制度建立情况⒈贵公司的章程或有关文件中□是□否规定了内部审计的职能、地位和工作范围?⒉请详细说明贵公司制定内部审计制度和工作规范情况?以上说明应包括:规定了内部审计职能、地位和工作范围的文件由公司哪一级次批准和颁发,何时颁发,内部审计部门与公司治理机构如董事会、监事会、董事会内审委员会等的关系,内部审计的职权(包括有哪些处理权、处罚权),内部审计有关工作报告(包括审计报告)是否直接报送公司最高层领导,公司是否有内部审计手册及类似业务规范等。四、内部审计人员情况⒈贵公司(本级及下属企业)内部审计人员共有名,其中,专职人员名,兼职人员名;其中:本级内部审计人员有名。⒉在贵公司内部审计人员中:⑴博士人⑵硕士人⑶本科人⑷大专人⑸其他人(请说明:)。⒊在贵公司内部审计人员中:⑴会计师人,⑵高级会计师人⑶审计师人,⑷高级审计师人⑸经济师人,⑹高级经济师人⑺工程师人,⑻高级工程师人⑼其他人(请说明:)。⒋在贵公司内部审计人员中:⑴注册内部审计师(CIA)人⑵注册会计师(CPA)人⑶特许公认会计师(ACCA)人⑷SA)人⑸注册信息系统师(CISA)人⑹特许银行审计师(CBA)人⑺注册管理会计师(CMA)人⑻注册舞弊检查师(CFE)人⑼注册数据处理师(CDP)人⑽内部审计人员岗位资格证书人⑾其他人(请说明。⒌贵公司的内部审计人员平均年龄为岁。⒍贵公司从事内部审计工作的人员中从事审计工作的时间:⑴1至5年人⑵5至10年人⑶10至20年人⑷20年以上人五、内部审计工作情况⒈贵公司内部审计机构在2006年度内开展的审计项目和各占比重情况(可多选)?□财务审计,占全部审计项目的比重为%□改制审计,占全部审计项目的比重为%□舞弊审计,占全部审计项目的比重为%□投资项目审计,占全部审计项目的比重为%□物资采购比价审计,占全部审计项目的比重为%□经济责任审计,占全部审计项目的比