1 / 6
文档名称:

仓库管理制度及流程.doc

格式:doc   页数:6页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

仓库管理制度及流程.doc

上传人:zgs35866 2016/3/20 文件大小:0 KB

下载得到文件列表

仓库管理制度及流程.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:仓库管理制度及流程 目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度, 指导和规范仓库人员日常作业行为, 通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 范围仓库工作人员 职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定; 规定仓库工作目标仓库工作作风及态度 仓储管理规定 物料收货及入库 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 采购将“入库单”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。 收货时需要求采购人员给到“入库单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。 仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在 2 小时内进行整理归位。 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料, 以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认, 即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符, 不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库, 如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量)。 入库物料需要摆放至指定储位。 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。 客户退料 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。 如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记,填写“客户退货单”,可要求销售部门处理。 生产技术部测试检验完成后可及时进行入库,登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。 物料出库(出库领料) 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。 . 3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 . 4“出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门,并