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上传人:zgs35866 2016/3/20 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:文件名称仓库管理标准编制部门生产技术部版次 A/0 文件编号 DH/GL755-01 生效日期 2005-04-08 页次 1/2 1目的规范仓库管理,保证存储期间产品质量,及时为正常生产和顾客提供合格产品。 2适用范围适用于采购物资、半成品、成品的出入库及储存控制。 3职责 仓库负责产品的贮存控制。 生产技术部负责产品的检验或验收。 4工作程序 出入库手续 采购物资到厂,先放置于待检区或做待标识,由仓管员根据对方送货单据,清点其数量,核实其包装无损,产品标识清晰无误后,通知质检部进行检验。在清点采购;需要入库的半成品、成品由生产车间做待检标识,通知质检部进行检验。在清点采购物资数量时,尾数必须全数清点,其它不便直清点数量的物资可采用称重法,经核实的数量,需在对方送货单据及报检单据中注明。 仓库员根据合格的检验记录或标签,填《进仓单》办理手续,核对品名、型号(规格)、数量等无误后,在单上签字,及时销帐销卡。 仓库根据相关部门的《领料单》或《出仓单》,办理产品的出库手续,核对品名、型号(规格)、数量无误后,在单上签字,及时销账销卡。 仓库需先核实待发产品(如从大包装中拆出的小包装)标识清楚后,才能发放,必要时补充产品标识。 凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因,已领出物资可填《退料单》,仓库核实其合格标识或根据重检合格单据办理退库手续,因生产计划变动或其他原因造成原材料、零部件、外协件多余多,由领用单位自行妥善保管。 因抽检风险的存在,在生产过程中,发现采购物资的质量缺陷或材质不符时,可填《退料单》或用《领料单》红字填写办理退库手续,这些不合格品设专区摆放,仓库每月盘点时统计数量,知会采购部门,向供方追溯责任和索赔。 每一笔出入库数量都要即时在卡上予记录,每天下班前统一进行帐务清理,做到日清日结。 对于在生产和维修过程中需领用或更换价值在 50元以上的元器件、领用时须拿原件更换。 对部分价值低数量大的物品,如螺钉、螺母、垫圈、弹簧垫、套管等只办理出入库手续,不做帐卡记录。 贮存物品的堆放要求 仓库主管负责所责所有贮存区域的规则,制订《仓库区域规则划图》,编排区、架、层、位号码(即四号定位),库存物资应按用途,性能、规格,运用立体贮存方法确定摆放位置。 物品分区、分类排放整齐,标识清晰可见,当实际存储物品与规则图不一致时,需挂牌明示。 库存物资尽量上架存放,上轻下重,保持货架稳固及易取,不能上架的物品,在没文件名称仓库管理标准编制部门生产技术部版次 A/0 文件编号 DH/GL755-01 生效日期 2005-04-08 页次 2/2 有包装或盛装容器的情况下,应铺垫底物(如地台板)后落地堆放。 易损物品、危险物品,顾客提供的产品设专区摆放,并给予醒目的标识。 堆放的位置、高度或使用的容器,应符合产品的特点,或其本身标识的要求。 同一批产品因存放位置的限制,需要存放在仓库不同的地点时,选择其中一处放置“物资收发卡”,卡中注明其余产品的存放位置,在其余产品的标识中需备注“卡见 XX号”。 存量控制 为保证生产需要而又避免积压流动资金