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上传人:sxlw1984 2016/3/24 文件大小:0 KB

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文档介绍:会计学专业毕业论文参考选题一, 会计基础理论方面 1 创新企业内部会计控制的思考 2 会计报表分析中存在的问题及改进方法 3 ,新会计准则和企业会计制度下所得税会计核算方法解析 4 .对长期股权投资会计核算的几点探讨 5 .会计环境浅析 6 .中国证券市场会计信息环境建设研究 7 .中国资本市场会计信息环境建设研究 8 .资产评估及其风险防范 9. XX 资产评估及其风险防范 10. XX 资产减值准备 11 .企业内部控制研究 12 .关于内部控制制度建立和完善的若干问题 13 .浅谈我国会计环境对会计的影响 14 .借款费用资本化研讨 15 .上市公司会计信息披露的问题及对策 16 .自创无形资产的不确定性及会计处理的创新 17 .关于非货币性交易的研究 18 .期中财务报告准则的研究 19 .完善企业内部控制制度 20 .论如何加强企业单位内部会计控制 21 .关于会计核算原则变化的研究 22 .企业会计目标的研究 23 .非营利企业会计目标的研究 24. XX 会计准则的研究 25 .资产负债表债务法与损益表债务法的比较分析 26 .关于会计人才评价工作有关问题的研究 27 .商业银行内部控制的重点 28 .债务重组具体准则的运用及现实意义 29 .中期财务报告准则的应用 30 .我国内部会计控制体系解读 31 .上市公司盈余管理与会计职业判断的思考 32 .对我国企业管理会计应用环境优化的思考 33 .化解中小企业财务管理困境的思考 34 .现代集团公司财务控制的实现方式探讨 35 .浅谈加强财务报告质量的管理 36 .建设和谐社会的社会责任会计理论框架研究二,审计研究方面 1. 加强对领导任期经济责任审计中应注意的若干问题 2. 完善内部控制制度,做好企业内部审计 3. 加强独立审计,完善企业改制工作 4. 审计风险及防范 5. 任期经济责任审计的重点 6. 关于任期经济责任审计评价 7. 初探审计中的公允性 8. 做好会计咨询与服务 9. 现行审计制度的缺陷与改进 10. 欺诈性财务报表的审计 11. 完善资产评估方法 12. 内部审计在风险管理中的责任与作用 13. 上市公司舞弊及舞弊中的审计策略 14. 中外国家审计模式对审计独立性的影响 15. 审计市场的有效结构:基于产业组织视角的分析 16. 试论审计风险决策模型 17. 基本建设工程项目效益审计初探 18. 加强基建工程审计 19. 审计风险规避 20. 企业内部经济效益审计经验探讨 21. 注册会计师审计风险的防范 22. 审计质量特征及对审计价值影响 23. 关于内部审计的几点思考 24. 企业流动资产审计的重点 25. 我国推行审计结果公告制度的障碍与建议 26. XX 科研单位经济责任审计存在的问题与对策 27. 加强审计与财务监督 28. 浅谈当前经济责任审计存在的问题及对策 29. 企业内部管理审计重点问题的概念性探讨 30. 经济责任审计中风险防范 31. 内部审计外包影响因素分析 32. 关于国有资产评估中应注意的若干问题 33. 加强内部控制的若干措施 34. 浅议现代企业制度下的内部审计 35. 论当前行政事业单位内部审计工作三, 税务会计方面 1. 关于所得税会计处理方法之比较研究 2. 浅谈财务会计和所得税会计对固定资产处理的差异 3. 企业建立和应用