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孝昌县审计局.doc

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孝昌县审计局.doc

上传人:wxc6688 2020/7/27 文件大小:22 KB

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文档介绍

文档介绍:孝昌县审计局其他权力事业审计监督的流程图流程图表现形式防范措施编制年度审计工作计划组成审计组,开展审前调查、编制审计实施方案,并于实施审计3日前向被审计单位送达审计通知书(遇有特殊情况,经县政府批准直接持通知书审计),接受被审计单位宴请、***,徇私舞弊、隐瞒、包庇、袒护、纵容重大审计问题事项。,吃、拿、卡、要,谋取不正当利益。,为审计工作设置障碍。,按国家审计准则的规定开展审计工作,规范审计行为,保证审计质量。。《审计“四严禁”、“八不准”》和审计回访制度,由被审计单位及相关人员对审计工作进行监督。,对违反规定的人员进行严肃处理。测试评价内部控制,选用适当的审计方法实施取得审计证据,并编制审计工作底稿。审计组提出审计报告,征求被审计单位意见(被审计单位应自收到审计报告起10日内提出书面意见)。审计报告经行政事业股长复核后,由行政事业股代拟审计机关的审计报告、审计决定书等。综合股对审计报告等进行复核。办理时限:一般为7个工作日,特殊情况最长不超过10个工作日。***,从轻或从重处理违纪行为,随意行使自由裁量权,为被审计单位或当事人从中谋取不正当利益。。,按国家审计准则的规定开展审计工作,规范审计行为,保证审计质量。,对违反规定的人员进行严肃处理。行政事业股将代拟的审计报告、审计决定书等及法制股的复核意见等资料报送分管局长。召开审计业务会议审定审计报告并形成审计业务会议决定。向被审计单位出具审计报告、下达审计决定书由审计组所在专业股室对审计决定落实及建议整改情况进行跟踪检查 依据:《中华人民共和国审计法》第十九条《中华人民共和国审计法实施条例》(国务院令第571号)第四十九条承办部门:经济责任审计局、财税金融审计股、行政事业审计股、政府投资审计局承办部门负责人:陆志刚、雷海波、刘洪舟、熊建舟监督电话:4761641